Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úhrada fa Š2 | MÄSO-TATRY s.r.o. | 2001700012 | 20.65 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
1 ks dverí (plné, pravé, biele, 60 cm) – pre objekt Levočská 4051, Poprad | SEZAM, s.r.o. | 20170456 | 34.99 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
demontáž vianočnej výzdoby v meste Poprad – mestské časti | Siemens s.r.o., | 20170453 | 2230.43 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | ATC-JR, s. r. o. | 2001700045 | 388.04 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa Š | HYDINA KUBUS s.r.o. | 2001700044 | 180.48 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa Š1 | Inmedia spol. s r. o. | 2001700036 | 98.85 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa Š1 | Inmedia spol. s r. o. | 2001700035 | 38.46 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ2 | TOP Catering s.r.o., | 2001700019 | 250.78 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ2 | HOOK, s.r.o. | 2001700013 | 16.25 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ1 | TATRAKON spol. s r.o. | 2001700008 | 28.15 | EUR | 15. Február 2017 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z | Up Slovensko, s. r. o. | 610 | 1108379.44 | EUR | 30. Jún 2017 | ||||
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058 | Ministerstvo financií SR | 818 | 1290000.0 | EUR | 16. Október 2020 | ||||
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. | L & (Fyzická osoba) | 1050 | 3000000.0 | EUR | 10. December 2020 | ||||
Zmluva o dielo č. 23/OV2020 | Metrostav a.s. | 1056 | 4713565.02 | EUR | 11. December 2020 | ||||
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV