Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa za internet ZŠ+MŠ+ŠKD+ŠJ | Slovanet, a.s. | 1001700006 | 180.0 | EUR | 12. Február 2017 | ||||
Fa za kúpu mobilného telefónu ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 1001700009 | 140.0 | EUR | 12. Február 2017 | ||||
Fa za systémovú podporu URBIS ZŠ | MADE spol. s r.o. | 1001700010 | 41.75 | EUR | 12. Február 2017 | ||||
Fa za systémovú podporu URBIS ZŠ | MADE spol. s r.o. | 1001700010 | 41.75 | EUR | 12. Február 2017 | ||||
Fa za kancelársky materiál ZŠ | ŠEVT a.s. | 1001700008 | 0.0 | EUR | 12. Február 2017 | ||||
Fa za prenájom rohoží - ZŠ | Lindstrom s.r.o. | 1001700007 | 49.49 | EUR | 12. Február 2017 | ||||
Bez názvu | Mesto Poprad | 201700008 | 757.5 | EUR | 11. Február 2017 | ||||
potraviny ŠJ II. | Pekáreň Gros, s.r.o. | 1001700070 | 47.68 | EUR | 10. Február 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | Tatiana Meckova - DUO | 1001700016 | 657.07 | EUR | 10. Február 2017 | ||||
Dosky ZŠ | KRaF, s.r.o. | 1001700038 | 102.76 | EUR | 10. Február 2017 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV