Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potraviny ŠJ I. | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 202300499 | 113.18 | EUR | 23. Jún 2023 | ||||
Prijatá fa za potraviny | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 2002300324 | 168.11 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
Dodávka tepla | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 202300177 | 6094.5 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
Fa za potraviny | Ho&Pe Family s. r. o. | 2002300228 | 547.9 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
Fa za potraviny hydina a hydinové výrobky (cena s DPH) | HYDINA KUBUS s.r.o. | 2002300220 | 272.16 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
Doprava - MŠ predškoláci | Tomáš Haščák | 202300199 | 360.0 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
Nákup potravín ŠJ | LUJAN Plus s.r.o. | 2002300524 | 1081.76 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
Čistenie kanalizácie - ZUŠ | Jozef Danko ml. | 202300185 | 165.0 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
Internet | Slovanet, a.s. | 202300195 | 300.0 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
prijatá fa za potraviny | Jozef Ivan, s. r. o. | 2002300309 | 159.35 | EUR | 22. Jún 2023 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV