Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úhrada fa Š1 | INMEDIA, s. r. o. | 2001700036 | 98.85 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | ATC-JR s. r. o. | 2001700045 | 388.04 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ1 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 2001700048 | 10.44 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa Š1 | INMEDIA, s. r. o. | 2001700036 | 98.85 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
podľa Rámcovej dohody č. 138/2015- tlač hlavičkového papiera Mesto Poprad /bal. á 500 ks/- 40 balení, tlač predvolaní-2000 ks a tlač vizitiek-100 ks | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad | 20170454 | 489.6 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001700021 | 130.24 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ1 | HOOK, s.r.o. | 2001700010 | 3.0 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
znalecký posudok | Ing. Ján Plavec | 20170452 | 200.0 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ2 | TOP CATERING s.r.o. | 2001700019 | 250.78 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa Š2 | MÄSO-TATRY s.r.o. | 2001700012 | 20.65 | EUR | 15. Február 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrazda do držiaku hrazdy LP pre lôžka ABE190 - 10 ks a lôžka PLE - 10 ks, hrazdičky plastové vrátane popruhu - 25 ks | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 202400105 | 1870.0 | EUR | 23. Júl 2024 | 23. Júl 2024 | |||
zabezpečenie kultúrneho podujatia - realizovaného dňa 30.7.2024 - utorok, v rámci Made in Slovakia 2024, na Námestí sv. Egídia v Poprade. | PRE MESTO, o.z. | 2406035 | 280.0 | EUR | 23. Júl 2024 | 23. Júl 2024 | |||
vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe "REKONŠTRUKCIA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA TRI 1-ZBOVÉ BYTY V BYTOVOM DOME XENÓN" | Ing. Michaela Chráščová | 2402067 | 1760.0 | EUR | 24. Júl 2024 | 24. Júl 2024 | |||
kancelársky papier - formát A4 v počte 300 bal./60 kartónov pre potreby MsÚ Poprad | Papyrus s.r.o. | 2401167 | 1512.0 | EUR | 24. Júl 2024 | 24. Júl 2024 | |||
oprava služobného vozidla MsÚ Poprad PP 876 CB | Miroslav Bičár - AUTO-BM servis | 2401166 | 450.0 | EUR | 24. Júl 2024 | 24. Júl 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 24/2018/P | Slovenský zväz chovateľov poštových holubov | 1607 | 0.0 | EUR | 28. November 2019 | ||||
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. zmluvy 24ZVS00000794504 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 1604 | 0.0 | EUR | 27. November 2019 | ||||
Zmluva o nájme bytu č. 167/2019 | R B (Fyzická osoba) | 1583 | 186.01 | EUR | 27. November 2019 | ||||
Zmluva o nájme bytu č. 162/2019 | Ľ G (Fyzická osoba) | 1580 | 99.39 | EUR | 27. November 2019 | ||||
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. OSM/ZOBZ KZ/52/2019 | I L (Fyzická osoba) | 1577 | 0.0 | EUR | 26. November 2019 | ||||
Zmluva o poskytovaní služieb | STING-ENERGO, s.r.o | 1544 | 0.0 | EUR | 22. November 2019 | ||||
Zmluva o nájme bytu č. 131/2019 | M K (Fyzická osoba) | 1476 | 170.52 | EUR | 12. November 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV