Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
opakované dodávky energií a služieb pre nebytové priestory v objekte "Nákupné centrum Výkrik, Ul. Dostojevského 3313 v Poprade" za mesiac jún 2023 E - BYT správa domov s.r.o. 20231457 609.0 EUR 23. Jún 2023
IFA 20231463 - vyjadrenie k existencii sieti pre investičnú akciu "Prestavba objektu v Poprade - Veľkej na nízkokapacitné pobytové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest" na základe objednávky č. 2308092/2023 SPP - distribúcia, a.s. 20231463 18.0 EUR 23. Jún 2023
potraviny ŠJ I. Pekáreň Gros, s.r.o. 202300500 480.04 EUR 23. Jún 2023
IFA 20231462 - vyjadrenie k existencii sieti pre investičnú akciu "Prestavba objektu v Poprade - Veľkej na nízkokapacitné pobytové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest" na základe objednávky č. 2308092/2023 SPP - distribúcia, a.s. 20231462 0.0 EUR 23. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ Tatranská mliekáreň a. s. 2002300525 652.99 EUR 23. Jún 2023
NFA 20230884 -dobropis ku faktúre č.1552300575 za údržbu detských ihrísk (spojovací materiál 29 ks, stolárska výroba 3 ks) v mesiaci február 2023 na základe Zmluvy č.724/2017 a platných dodatkov Brantner Poprad, s.r.o. 20230884 -10.84 EUR 23. Jún 2023
NFA 20231470 - čistiace prostriedky a ostatný spotrebný tovar pre potreby DOS Xenón v zmysle Rámcovej dohody č. 281/2023 a objednávky č. 2309014/2023 TATRAGLOBAL, s.r.o. 20231470 156.0 EUR 23. Jún 2023
fa za elektrinu 05/23 Východoslovenská energetika, a.s. 202300107 246.13 EUR 23. Jún 2023
kontrola hydrantov, kontrola a oprava PHP v objektoch Mesta Poprad: obvodný úrad Matejovce, obvodný úrad Veľká, kancelária poslancov Dostojevského, obvodný úrad Sp. Sobota, Brokoffov dom Sp.Sobota, obvodný úrad Stráže a MŠ Tranovského Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL 20231465 185.73 EUR 23. Jún 2023
PZS Pracovná zdravotná služba s.r.o. 202300080 24.0 EUR 23. Jún 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
zájazd pre zamestnancov CIA-SKYTUR, mgr. Jana Ignaciková 202200119 6150.0 EUR 12. December 2022 06. December 2022
montáž a demontáž okien PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r.o. 202200118 1466.46 EUR 12. December 2022 06. December 2022
stoly DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 202200110 724.0 EUR 12. December 2022 06. December 2022
kuchynské potreby CORA GASTRO s.r.o. 202200183 489.71 EUR 12. December 2022 12. December 2022
stoly, stoličky Daffer spol. s.r.o. 202200115 6730.0 EUR 12. December 2022 06. December 2022
vybavenie do jazykovej učebne Daffer spol. s.r.o. 202200125 11672.0 EUR 12. December 2022 07. December 2022
gélová podlaha do telocvične v MŠ MOSK, s.r.o. 202200112 3286.36 EUR 12. December 2022 06. December 2022
Dodanie a osadenie hojdačky, lavičiek, koša a zatrávňovacej rohože na ihrisko ZŠ Veríme v Zábavu, s.r.o. 202200124 13708.8 EUR 12. December 2022 12. December 2022
Nábyok do učebne č. 32 Mário Malučký - Luna 202200182 1975.0 EUR 12. December 2022 12. December 2022
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 202200110 724.0 EUR 12. December 2022 06. December 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV