Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dodávka vody - vyúčtovanie r.2016 | Veolia Energia Poprad, a.s. | 201700091 | 4.69 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
kancelárske potreby - ZŠ | Papyrus s.r.o. | 201700085 | 36.47 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
príspevok zo SF na stravu | Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad | 201700071 | 15.4 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
Slávnostná večera SF | Róbert Mačák AQUATERM | 201700084 | 1275.0 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
UP - chemické laboratorium | EL spol.s.r.o. | 201700086 | 15.96 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
súťaž - volejbal - chlapci ZŠ II.st. | SPORTCENTRUM GALFY, s. r. o. | 201700081 | 67.27 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
preprava ZŠ | Ing. Emil Marušiak EMO | 201700087 | 140.0 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
Toner - ZŠ | PENTA SK s.r.o. | 201700082 | 282.31 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
Všeobecný mat. - Farby | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 201700079 | 107.12 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
školenie ZŠ | ADDA Consultants, s.r.o. | 201700069 | 1400.0 | EUR | 04. Apríl 2017 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_upward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. OSM/ZOBZ KZ/CYKLOCHODNÍK/125/2016 | M M (Fyzická osoba) | 95 | 0.0 | EUR | 27. Január 2017 | ||||
Kúpno-predajná zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a doplnkového potravinového tovaru MŠ ŠJ | LUJAN Plus s.r.o. | 32 | 0.0 | EUR | 26. September 2019 | ||||
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 84/2019/OK | Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota | 1027 | 3500.0 | EUR | 23. September 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV