Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
ozvučenie kultúrneho podujatia -”750. výročie prvej písmnej zmienky”, v exteriéri mesta Poprad – vo Veľkej , organizovaného oddelením kultúry mesta Poprad, v termíne 7 - 9.6.2018 nasledovne: 7.6.2018 – Generálka programu, 8.6.2018 - Slávnostná akadémia, prezentácia knihy,otvorenie výstavy, múzea, Kino Máj –Scherffelov Dom, 15,30 – 19.00 hod, 9.6.2018 – Zábavno – hudobný program – Velické námestie, 11.00 – 23.00 hod Peter Hudáček-GORO30 20181772 1536.0 EUR 25. Jún 2018
fotografické služby na akciu Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad v cyklistike a preteky Detskej Východ Road ligy, ktoré organizuje mesto Poprad 1.6.2018 v Sp. Sobote Peter Stas - PROFO.SK 20181674 100.0 EUR 25. Jún 2018
dodanie náhradných náplní do hygienických zariadení pre sociálny odbor CWS Slovensko s.r.o. 20181701 47.76 EUR 25. Jún 2018
dodanie náhradných náplní do hygienických zariadení pre potreby MsÚ Poprad CWS Slovensko s.r.o. 20181710 414.96 EUR 25. Jún 2018
vyúčtovanie za prevádzkové náklady nebytových priestorov v objekte bytového domu Slnečnica, Novomestského 3918 v Poprade za rok 2017 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom dome SLNEČNICA 20181541 93.87 EUR 25. Jún 2018
Mat. na elektr. vrátnik ZŠ E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 1001800169 152.68 EUR 26. Jún 2018
šaštínsky piesok – 52 ton na pieskovanie trávnatého ihriska v objekte Futbalového štadióna Poprad – Veľká, ul. Fraňa Kráľa 2031/9, 058 01 Poprad EUROKRED, s.r.o. 20181858 1300.0 EUR 26. Jún 2018
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 201800544 349.0 EUR 26. Jún 2018
toner ZŠ Scotcare s.r.o. 1001800217 385.2 EUR 26. Jún 2018
vyúčtovanie za prevádzkové náklady nebytového priestoru na L. Svobodu 3783 v Poprade za rok 2017 Bytový podnik Poprad s.r.o. 20181513 -340.81 EUR 26. Jún 2018
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
tonery ZŠ Sova SK spol. s. r. o. 202400023 697.2 EUR 15. Február 2024 13. Február 2024
jarnú deratizácia a dezinsekciu v ZŠ ŠJ a MŠ ŠJ Andrej Zemčák - PRESANA 202400023 150.0 EUR 19. Marec 2024 19. Marec 2024
Časopis SLAVIK ARES spol. s r.o. 202400023 6.0 EUR 17. Január 2024 12. Január 2024
Drevené prevažovačky 5ks, kolotoč, drevená dvojhojdačka a konštrukcia, stôl a stoičky k domčeku a lezecký domček MŠM Crew, s.r.o. 202400023 11903.02 EUR 04. Marec 2024 04. Marec 2024
Objednávame si u Vás: služby pri výkone činnosti pri ochrane osobných údajov. osobnyudaj.sk, s.r.o. 202400023 800.0 EUR 10. Január 2024 10. Január 2024
strava pre účastníkov HKB kemp I. KOGA Gastro s.r.o. 202400023 350.0 EUR 11. Júl 2024 01. Júl 2024
toner, externý disk MŠ ACOM PP, s.r.o. 202400023 78.6 EUR 23. Február 2024 19. Február 2024
veľké nástenné hodiny javor - 80 cm Sentop, s.r.o. 202400023 71.99 EUR 07. Február 2024 06. Február 2024
športové pomôcky Kocjak invest, s.r.o. 202400024 1435.04 EUR 10. Apríl 2024 09. Apríl 2024
Brynczka s.r.o. 202400024 1020.0 EUR 08. Február 2024 06. Február 2024
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV