Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plachty detské MŠT | VIOLET MOON s.r.o. | 1001701098 | 170.0 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 2001700697 | 27.36 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
UP - DHM aj mat. ZŠ 1.st. | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 1001701089 | 270.5 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
čistiace prostriedky ŠJ | Sopko Peter | 1001700286 | 218.4 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | Tatranská mliekareň, a.s. | 2001700688 | 1.93 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
teplo ŠJ, ŠKD ŠJ 1, ŠJ 2 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1001700308 | 3380.47 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
elektrická energia MŠ 2 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1001700316 | 141.84 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Tel. ŠJM 03/17 | Slovak Telekom, a.s. | 1001701093 | 23.27 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
ŠJ 1 - oprava gastronomických zariadení | PROTHERM Profesional s.r.o. | 1001700286 | 151.2 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | NORDFOOD s.r.o. | 2001700635 | 894.0 | EUR | 26. Október 2017 |
Názov | Zmluvná strana | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok zmluvy k poskytovaniu stravovania | ZŠ Francisciho | 1 | 0.0 | EUR | 20. Január 2021 | ||||
Rámcová kúpna zmluva - kancelárske a školské potreby | KP plus s.r.o. | 1 | 0.0 | EUR | 01. Marec 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV