Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
strava 03/2017 | Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad | 201700090 | 8917.24 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
dodávka vody - vyúčtovanie r.2016 | Veolia Energia Poprad, a.s. | 201700091 | 4.69 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
súťaž - volejbal - dievčatá ZŠ II.st. | SPORTCENTRUM GALFY, s. r. o. | 201700080 | 67.27 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
Prenájom kopír. strojov - orig. | CBC Slovakia s.r.o. | 201700092 | 572.17 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
súťaž - volejbal - chlapci ZŠ II.st. | SPORTCENTRUM GALFY, s. r. o. | 201700081 | 67.27 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
UP - ZUŠ | Papyrus s.r.o. | 201700088 | 680.76 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
preprava ZŠ | Ing. Emil Marušiak EMO | 201700087 | 140.0 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
Toner - ZŠ | PENTA SK s.r.o. | 201700082 | 282.31 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
BOZP I.Q | Martin Majerčák | 201700089 | 135.0 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
kancelárske potreby - ZŠ | Papyrus s.r.o. | 201700085 | 36.47 | EUR | 05. Apríl 2017 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č.1 | O z (Fyzická osoba) | 5 | 0.0 | EUR | |||||
Bez názvu | Dodávateľ neuvedený | 17 | 0.0 | EUR | |||||
Zmluva o dielo č. 03/2019 | Priority Partners s.r.o. | 27 | 12691.8 | EUR |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV