Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Dodávka studenej vody na ohrev -11/2012 - MŠ Bratislavská SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 241911122 44.45 EUR 20. December 2012 zaplatené
potraviny - školská jedáleň MŠ Slánska HOOK, s.r.o. 120110937 6.2 EUR 20. December 2012 zaplatené
Preprava osôb na akciu "Vianočný pozdrav starší mladým". Otakar Kunz 20120050 48.0 EUR 20. December 2012 zaplatené
Dodávka tepelnej energie -11/2012 - MŠ Bratislavská SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 241911121 232.31 EUR 20. December 2012 zaplatené
Dodávka studenej vody na ohrev -11/2012 - MŠ Fraňa Kráľa SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 114511122 56.58 EUR 20. December 2012 zaplatené
Dodávka tepla 11/2012 AB Jarková 26, č. zmluvy 64-2007/22/R/104r z 5.10.2007 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 318911121 1867.25 EUR 20. December 2012 zaplatené
Vyúčtovanie trov exekúcie č. EX 79/03 za poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov na základe uznesenia OS v Prešove č. 6Er 783/2003-12 zo dňa 27. 7. 2011 Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor 20120435 46.3 EUR 20. December 2012 zaplatené
PHM 2. polovica 11/2012 SLOVNAFT, a s. 4590276685 292.38 EUR 20. December 2012 zaplatené
Vodné stočné od 18.8-28.11.2012 VAjanského, T. Ševčenka, 17.nov., Duklianska Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2010001045 27174.59 EUR 20. December 2012 zaplatené
Dodávka tepelnej energie -11/2012 - MŠ Mukačevská SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 114411121 94.16 EUR 20. December 2012 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
v zmysle zmluvy 202400123 - správne poplatky k objednávkam č. 202400499, č.202400501, č. 202400526, č. 202400527, množ.: 4 ks, jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 160,00 EUR Progres GEO, s.r.o. Prešov 202400533 160.0 EUR 31. Júl 2024 30. Júl 2024
úprava PD, vrátane aktualizácie rozpočtu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 440,0000 EUR, spolu: 1 440,00 EUR Insvet s.r.o. 202400534 1440.0 EUR 01. August 2024 31. Júl 2024
Kryty na radiátory, detské postieľky + matrace, podľa priloženej cenovej ponuky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 503,0000 EUR, spolu: 4 503,00 EUR DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 202400525 4503.0 EUR 01. August 2024 25. Júl 2024
Tričko MT01, množ.: 16 ks, jedn. cena: 11,2200 EUR, spolu: 179,52 EUR, Mikina MS09, množ.: 8 ks, jedn. cena: 29,0525 EUR, spolu: 232,42 EUR Brakon s.r.o. 202400537 411.94 EUR 02. August 2024 02. August 2024
Odstránenie zostávajúcich častí - železných tyčí po odstránení exteriérových hracích prvkov v školskej záhrade + odvoz odpadu, podľa priloženej cenovej ponuky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 220,0000 EUR, spolu: 220,00 EUR Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 202400535 220.0 EUR 02. August 2024 01. August 2024
Oprava čerpadla kondenzátu, vyčistenie, dezinfekcia a kontrola vnútornej jednotky na klimatizačnom zariadení DAIKIN v budove MsÚ Jarková 26, kanc.č.203, množ.: 1 ks, jedn. cena: 75,5600 EUR, spolu: 75,56 EUR PETERMAN KLIMA s.r.o. 202400513 75.56 EUR 06. August 2024 22. Júl 2024
Havarijný stav - čistenie kanalizácie AB Hlavná 73,Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 158,4000 EUR, spolu: 158,40 EUR MP KANAL service s.r.o. 202400540 158.4 EUR 07. August 2024 05. August 2024
Výmena analógovej karty v GSM bráne v ústredni MsÚ, množ.: 1 ks, jedn. cena: 294,0000 EUR, spolu: 294,00 EUR, konektor RJ 11, množ.: 2 ks, jedn. cena: 2,4000 EUR, spolu: 4,80 EUR, anténa externá, množ.: 1 ks, jedn. cena: 9,6000 EUR, spolu: 9,60 EUR, oprava telefónnej ústredne Panasonic, oprava DB a znovuspustenie SIP servera, kontrola spojovacieho poľa do TD600, spustenie 2Mbit Trunk do verejnej telefónnej siete, množ.: 6 hod., jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 144,00 EUR, programovanie telekomunikačných klapiek 27 ks, množ.: 1 ks, jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR, programovanie vstupných liniek pre novú GSM, naprogramovanie GSM komunikátora, množ.: 3 hod., jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 72,00 EUR, vyhľadanie vedenia od telefónnej ústredne pre nefunkčnú klapku 514 oprava, množ.: 1 ks, jedn. cena: 72,0000 EUR, spolu: 72,00 EUR SPEX, s.r.o. 202400541 716.4 EUR 07. August 2024 06. August 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Kolektívna zmluva na rok 2014 Z Z (Fyzická osoba) 201301309 23. December 2013 24. December 2013
Kolektívna zmluva 2023 Z Z (Fyzická osoba) 202300332 28. Apríl 2023 01. Máj 2023
Kolektívna zmluva 2018 Z Z (Fyzická osoba) 201701214 28. December 2017 01. Január 2018
Rámcová dohoda č. 9/2023 Dodávateľ neuvedený 202300792 478.42 EUR 07. September 2023 08. September 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2019 Dodávateľ neuvedený 201900859 1550.0 EUR 03. Október 2019 04. Október 2019
Dodatok č. 2 k ZMLUVE o zriadení spoločného obecného úradu Dodávateľ neuvedený 201700273 07. Apríl 2017 08. Apríl 2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 202000411 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka Dodávateľ neuvedený 202001025 304.64 EUR 15. December 2020 16. December 2020
Zmluva o poskytnutí grantu Dodávateľ neuvedený 202000883 11. November 2020 12. November 2020
Zmluva o dielo Dodávateľ neuvedený 202000946 6489.0 EUR 02. December 2020 03. December 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV