Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
-oprava strechy a prerobenie odtoku vody v BD na ul. Slanská 6 Milan Kancír - SEKAL, STAVEBNÁ FIRMA 2022060 9161.33 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-vyúčtovanie dodávky elektriny od 19.4.2022-16.08.2022: Bajkalská 52/byt 3 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8403111041 -27.33 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-vyúčtovanie dodávky elektriny od 29.06.2022-12.08.2022: Majakovského 17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8403109618 -9.58 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-výkon ext. manažéra kybernetickej bezpečnosti pre mesto Prešov za 09/2022 Topsec s.r.o. 20220049 492.0 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-dodávka studenej vody za 08/2022 - Sabinovská 39,41 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 340508222 150.22 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-dodávka studenej vody za 08/2022 - Sabinovská 35,37 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 340408222 160.18 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-dodávka studenej vody za 08/2022 - Majakovského 13,15 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 340108222 137.89 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-dodávka elektriny od 1.8.-3.8.2022: K Starej tehelni 7 Východoslovenská energetika, a.s. 2290025099 3.72 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-dodávka zemný plyn od 7.9.-30.9.2022: Majakovského 13 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8151285177 10.0 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-dodávka zemný plyn od 8.9.-30.9.2022: Janouškova 15 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8151285174 20.0 EUR 11. Október 2022 nezaplatené
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
výroba reklamných predmetov s motívom mesta Prešov podľa priloženého zoznamu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 7 653,6000 EUR, spolu: 7 653,60 EUR AL - MI, s.r.o. 201301044 7653.6 EUR 04. December 2013 26. November 2013
výroba reklamných predmetov s potlačou vrátane grafickej prípravy, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 633,6000 EUR, spolu: 1 633,60 EUR AL - MI, s.r.o. 201400914 1633.6 EUR 18. Október 2014 08. Október 2014
výroba reklamných prospektov, brožúr, skladačiek, nástenných a vreckových kalendárov mesta Prešov na rok 2013., množ.: 1 ks, jedn. cena: 11 712,0000 EUR, spolu: 11 712,00 EUR 4U media, s.r.o. 201201091 11712.0 EUR 12. December 2012 03. December 2012
Výroba reklamy na zabezpečenie podujatí v rámci Svetového dňa sprievodcov CR., množ.: 1 ks, jedn. cena: 300,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR AL-MI , s.r.o. 201400146 300.0 EUR 20. Marec 2014 20. Február 2014
výroba resp. dodávka 140 ks dvojkonzol na uchytenie vlajok, množ.: 140 ks, jedn. cena: 21,2000 EUR, spolu: 2 968,00 EUR, namontovanie 140 dvojkonzol Bandimex páskou na stožiare, množ.: 140 ks, jedn. cena: 28,1430 EUR, spolu: 3 940,02 EUR, inštalácia vlajok SR a Vatikánu na 140 namontovaných dvojkonzol, množ.: 140 ks, jedn. cena: 2,5000 EUR, spolu: 350,00 EUR, odstránenie vlajok zo 140 dvojkonzol, množ.: 140 ks, jedn. cena: 10,7860 EUR, spolu: 1 510,04 EUR, odstránenie dvojkonzol, množ.: 140 ks, jedn. cena: 10,7860 EUR, spolu: 1 510,04 EUR Jakub Kukuľa 202100508 10278.1 EUR 18. August 2021 17. August 2021
výroba resp. dodávka 140 ks dvojkonzol na uchytenie vlajok, množ.: 140 ks, jedn. cena: 21,2000 EUR, spolu: 2 968,00 EUR, namontovanie 140 dvojkonzol Bandimex páskou na stožiare, množ.: 140 ks, jedn. cena: 28,1430 EUR, spolu: 3 940,02 EUR, inštalácia vlajok SR a Vatikánu na 140 namontovaných dvojkonzol, množ.: 140 ks, jedn. cena: 2,5000 EUR, spolu: 350,00 EUR, odstránenie vlajok zo 140 dvojkonzol, množ.: 140 ks, jedn. cena: 10,7860 EUR, spolu: 1 510,04 EUR, odstránenie dvojkonzol, množ.: 140 ks, jedn. cena: 10,7860 EUR, spolu: 1 510,04 EUR Jakub Kukuľa 202100508 10278.1 EUR 18. August 2021 17. August 2021
výroba Rollup bannera 85x200 cm pre klientské centrum pre cudzincov v Prešove, množ.: 1 ks, jedn. cena: 202,8000 EUR, spolu: 202,80 EUR DATAexPRESS s.r.o. 202400341 202.8 EUR 14. Máj 2024 07. Máj 2024
Výroba skrinky pre knihy na základe cenovej ponuky č. 18-009 zo 16.1.2018 - sekretariát primátorky. Materiál LDTD H 1615 čerešňa verona, abs hrana, 2x dvierka celosklenené s kovaním, 2x dvierka plné s kovaním, 3x polica., množ.: 1 ks, jedn. cena: 558,5900 EUR, spolu: 558,59 EUR ATYP BAUINVEST, s.r.o. 201800055 558.59 EUR 20. Január 2018 18. Január 2018
Výroba "S" lavičiek pre osadenie k detskému ihrisku KAUFLAND, množ.: 7 ks, jedn. cena: 98,0000 EUR, spolu: 686,00 EUR, osadenie lavičiek k detskému ihrisku KAUFLAND, množ.: 7 ks, jedn. cena: 38,0500 EUR, spolu: 266,35 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 201000807 952.35 EUR 12. August 2019 02. September 2010
výroba strieborných mincí v drevenej kazete - darčekový predmet, množ.: 10 ks, jedn. cena: 22,0000 EUR, spolu: 220,00 EUR, výroba strieborných mincí v drevenej kazete - Cena primátorky, množ.: 3 ks, jedn. cena: 159,6000 EUR, spolu: 478,80 EUR Štefan Masaryk - MONETA PRAGA 201500088 698.8 EUR 11. Február 2015 29. Január 2015
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_downward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete VO a o technickej podpore Obec Ľubotice 202400475 552.17 EUR 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Dohoda o vzájomnom vysporiadaní a uskutočnení opráv na nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 202400481 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Zmluva o refundácii - úhrade nákladovspojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete VO a o technickej podpore ISPA, spol. s.r.o. 202400476 863.8 EUR 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete VO a o technickej podpore CAMEA car, a.s., 202400477 299.58 EUR 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 1009900904 - Dodatok č. 8 Kooperatíva poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group 202400473 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb Základná umelecká škola Októbrová 202400474 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete VO a o technickej podpore REEST, s.r.o., 202400478 1020.99 EUR 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Zámenná zmluva č. 112 L K (Fyzická osoba) 202400470 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Dodatok č. 111 k zmluve o dielo zo dňa 02.01.1996 v znení neskorších dodatkov Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400469 15000.0 EUR 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Kúpna zmluva 42/2024 I F (Fyzická osoba) 202400471 6949.95 EUR 27. Máj 2024 28. Máj 2024
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV