Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
- kytice v rámci podujatia Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2014 GRASS, spol. s.r.o. 150003 122.0 EUR 05. Február 2015 zaplatené
overenie analyzátora dychu - dräger Slovenská legálna metrológia, n.o. 515301110 174.6 EUR 05. Február 2015 zaplatené
- tlač a dodanie PD Prešov, PKO - obnova pamiatky, realizačný projekt pre NFP Slovak Medical Company, a.s. 201503 188.23 EUR 05. Február 2015 zaplatené
- komisionálny predaj - MIC DaMa sviečky - tvorivá dielňa 012015 18.5 EUR 05. Február 2015 zaplatené
- za vykonané práce: zber a likvidácia kadáverov Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o. 20141271 2838.0 EUR 06. Február 2015 zaplatené
- za vykonané práce: zber a likvidácia kadáverov Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o. 20141271 2838.0 EUR 06. Február 2015 zaplatené
-realizácia prác pri tvorbe lesoparku za rok 2014-zápočet k 28.02.2015 Technické služby mesta Prešov, a.s. 7030214 9958.17 EUR 06. Február 2015 zaplatené
vyúčtovanie za elektrickú energiu - rok 2014, odberné miesto - Knštantínova 3, Prešov /kamerový systém/ - dobropis COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 52150067 -1.31 EUR 06. Február 2015 zaplatené
- prevádzkovanie verejných WC ponížené o tržby za obdobie od 13.12. do 31.12.2014 Technické služby mesta Prešov, a.s. 1104414 1699.7 EUR 06. Február 2015 zaplatené
Osvetlenie detského ihriska v centrálnom parku na ul. Slánska v N.Šebastovej IL Prešov, spol. s r.o. 2014086 370.43 EUR 06. Február 2015 zaplatené
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Elektrický konvektomat AFO641, množ.: 1 ks, jedn. cena: 6 806,4000 EUR, spolu: 6 806,40 EUR MULTI-CLUB, spol. s r.o. 201400415 6806.4 EUR 22. Máj 2014 15. Máj 2014
Čaša vína a catering pri príležitosti osláv sv. Floriána dńa 15.5.2014., množ.: 1 ks, jedn. cena: 200,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť 201400414 200.0 EUR 21. Máj 2014 15. Máj 2014
Edukačné pomôcky podľa priloženého zoznamu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 398,0000 EUR, spolu: 398,00 EUR Benjamín s.r.o. 201400413 398.0 EUR 17. Máj 2014 15. Máj 2014
kancelárske potreby na rok 2014 podľa priloženej špecifikácie, množ.: 1 , jedn. cena: 105,0300 EUR, spolu: 105,03 EUR Varga Tibor - TSV PAPIER 201400412 201400343 105.03 EUR 16. Máj 2014 14. Máj 2014
realizáciu stavebných prác na akciu "Vybudovanie odvodňovacieho rigolu, ul. Ondavská I., Prešov" v zmysle cenovej ponuky zo dňa 02.05.2014. Na zákazku bude uplatnené zádržné vo výške 5 % z ceny diela po dobu 3 mesiacov., množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 064,1900 EUR, spolu: 2 064,19 EUR J.V.S., s.r.o., Prešov 201400411 2064.19 EUR 29. Máj 2014 14. Máj 2014
srvisnú prehliadku a výmenu ložiska v prednej náprave a prepínacej páčky na služobnom motorovom vozidle Š Roomster PO 472 DZ, množ.: 1 , jedn. cena: 300,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR Jozef Kozma - AUTOSERVIS 201400410 300.0 EUR 22. Máj 2014 14. Máj 2014
Obed pre MsZ dňa 19.5.2014 o 12.00 h., množ.: 65 ks, jedn. cena: 4,0000 EUR, spolu: 260,00 EUR ROSSELA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov 201400409 260.0 EUR 15. Máj 2014 13. Máj 2014
originálny toner do tlačiarne HP LJ 9000, typ C8543X, množ.: 1 ks, jedn. cena: 254,8200 EUR, spolu: 254,82 EUR, originálny toner do tlačiarne HP LJ 2055, typ CE505XD black duo pack, množ.: 1 ks, jedn. cena: 241,3900 EUR, spolu: 241,39 EUR CAMEA computer system, a.s. 201400408 496.21 EUR 15. Máj 2014 13. Máj 2014
preprava, množ.: 1 , jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR XaeX, s.r.o. 201400407 100.0 EUR 16. Máj 2014 13. Máj 2014
preprava, množ.: 1 , jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR XaeX, s.r.o. 201400407 100.0 EUR 16. Máj 2014 13. Máj 2014
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy arrow_upward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č.12242/2011 J T (Fyzická osoba) 201100512 23. August 2011 24. August 2011
Zmluva o dielo GERIZ s.r.o. 201100558 19. August 2011 20. August 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 75/2021 JUSTAT spol. s.r.o. 202200008 03. Január 2022 04. Január 2022
Dohoda o finančnom vyrovnaní M J (Fyzická osoba) 201100555 42213.32 EUR 19. August 2011 20. August 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 35/2021 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 202200002 9400.0 EUR 03. Január 2022 04. Január 2022
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.9902105166 Slovak Telekom, a.s. 201301259 05. December 2013 06. December 2013
Kolektívna zmluva na rok 2022 Rada ZO OZ školstva a vedy 202101139 29. December 2021 01. Január 2022
Poistná zmluva - Dod.č. 51 Kooperatíva poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group 201100544 3.45 EUR 17. August 2011 18. August 2011
Poskytovanie sociálnej služby - OS M M (Fyzická osoba) 201100794 1050.0 EUR 26. Október 2011 27. Október 2011
Kúpna zmluva Garrett Motion Slovakia s. r. o. 201100540 1526220.0 EUR 17. August 2011 18. August 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV