Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
pripojenie k Internetu MsÚ, BI 20Mbit/s, backup BI 4Mbit/s, TelekomCloud inter. císlo zmlúv 201200477, 201200476 zo dna 5.6.2012, 201301259 zo dna 20.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 1777302346 1501.2 EUR 26. September 2015 zaplatené
- za stavebné práce v NP Slovenská 40 Atis - 10 Stavebná firma, s.r.o. 20150825 2050.48 EUR 26. September 2015 zaplatené
- za vykonané práce NP ESCO Servis, s. r. o. (Historický názov: ČEZ SERVIS, s.r.o.) 731150797 295.51 EUR 26. September 2015 zaplatené
- oprava na ul. Volgogradská - Družba J.V.S., s.r.o., Prešov 201506103 12165.79 EUR 26. September 2015 zaplatené
-cena za poskytnutie dispozičnej služby Storno na dodaji Slovenská pošta, a.s. 9000856637 1.0 EUR 26. September 2015 zaplatené
- dodávka množstva studenej vody - MDŽ 2 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 340707152 21.36 EUR 26. September 2015 zaplatené
- za kontrolu elektroinštalačných rozvodov a svetelnej inštalácie na prír.kúpalisku Delňa a kúpalisku Sídl.III. Peter Timko 201520 1164.08 EUR 26. September 2015 zaplatené
- dodávka tepelnej energie - Sabinovská 39, 41 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 340507151 804.98 EUR 26. September 2015 zaplatené
- vodné,stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2120170179 1218.77 EUR 26. September 2015 zaplatené
- za vykonané práce ESCO Servis, s. r. o. (Historický názov: ČEZ SERVIS, s.r.o.) 731150850 101.27 EUR 26. September 2015 zaplatené
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Vyčistenie kobercov v AB Hlavná 73 - kancelárie č. 9,10,12,13,14, množ.: 1 ks, jedn. cena: 89,0000 EUR, spolu: 89,00 EUR Feron Servis 201200125 89.0 EUR 17. Február 2012 10. Február 2012
oprava elektroinštalácie v školskej jedálni MŠ Fraňa Kráľa, množ.: 1 ks, jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 40,00 EUR Peter Karhan - "KARPET" 201200124 40.0 EUR 16. Február 2012 09. Február 2012
Obed pre MsR dňa 15.2.2012 o 13.00 hod., množ.: 15 osôb, jedn. cena: 3,8000 EUR, spolu: 57,00 EUR ROSSELA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov 201200123 57.0 EUR 10. Február 2012 09. Február 2012
Vykonanie I. etapy celoplošnej deratizácie verejných plôch, množ.: 1 ks, jedn. cena: 3 150,0000 EUR, spolu: 3 150,00 EUR DERATEX, s. r. o. 201200122 3150.0 EUR 18. December 2012 08. Február 2012
Zabezpečenie zberu a likvidácie kadaverov mesta Prešov na obdobie roku 2012., množ.: 1 ks, jedn. cena: 11 800,8000 EUR, spolu: 11 800,80 EUR DLC s.r.o. 201200121 11800.8 EUR 18. December 2012 08. Február 2012
renováciu tonerov do HP LJ P2055, typ CE505A, kapacita 2300 strán, CHIP, množ.: 20 ks, jedn. cena: 24,9600 EUR, spolu: 499,20 EUR, renováciu tonerov do HP LJ P2055, typ CE505X, kapacita 6500 strán, CHIP, množ.: 10 ks, jedn. cena: 27,2400 EUR, spolu: 272,40 EUR, renováciu tonerov do HP LJ P2015, typ Q7553X, kapacita 7000 strán, CHIP, množ.: 10 ks, jedn. cena: 23,6400 EUR, spolu: 236,40 EUR, renováciu tonerov do HP LJ P3005, typ Q7551X, kapacita 13000 strán, CHIP, množ.: 1 ks, jedn. cena: 30,0000 EUR, spolu: 30,00 EUR IKARO s.r.o. 201200120 1038.0 EUR 15. Február 2012 08. Február 2012
Toner do kopírky CANON iR6001N - C-EXV1, množ.: 1 ks, jedn. cena: 94,0000 EUR, spolu: 94,00 EUR FAX & COPY Prešov, spol. s.r.o. 201200119 94.0 EUR 11. Február 2012 08. Február 2012
renováciu tonerov do HP LJ 2605, typ Q6000A black, kapacita 2500 strán, CHIP, množ.: 3 ks, jedn. cena: 23,2800 EUR, spolu: 69,84 EUR, renováciu tonerov do HP LJ 2605, typ Q6003A magenta, kapacita 2000 strán, CHIP, množ.: 1 ks, jedn. cena: 23,2800 EUR, spolu: 23,28 EUR, renováciu tonerov do HP LJ CP1515, typ CB543A magenta, kapacita 1400 strán, CHIP, množ.: 4 ks, jedn. cena: 25,6800 EUR, spolu: 102,72 EUR IKARO s.r.o. 201200118 195.84 EUR 14. Február 2012 08. Február 2012
vodárenské práce na odstránenie havarijného stavu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 500,0000 EUR, spolu: 2 500,00 EUR ČOPA, s. r.o. 201200117 2500.0 EUR 22. Február 2012 07. Február 2012
vodárenské práce na odstránenie havárie, množ.: 1 ks, jedn. cena: 5 000,0000 EUR, spolu: 5 000,00 EUR GASKO - KOZMA s.r.o. 201200116 5000.0 EUR 22. Február 2012 07. Február 2012
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy arrow_upward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmlluva o dielo na zhotovenie stavby:"Zimný štadión - trafostanica, SO 05 Napojenie exist. hlavného NN rozvádzača ZŠ" K&K - Systems, s.r.o. 202100640 26942.18 EUR 06. Júl 2021 07. Júl 2021
Protokol č. 2 k príloheč. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 14.2.2014 uaztvorenej v zmysle § 566 a násl. Obchodného zákonníka PREŠOV REAL, s.r.o. 201500479 16. Jún 2015 17. Jún 2015
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 14.02.2014 uzatvorenej v zmysle § 566 a nasl. Obchodného zákonníka PREŠOV REAL, s.r.o. 201500478 16. Jún 2015 17. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu činnosti športového klubu 20/2014/DŠ Karate škola KAIZEN Prešov, o. z. 201400529 868.0 EUR 01. Júl 2014 02. Júl 2014
Zmluva o výkone supervízie č. zmluvy 8304/2015 Zrkadlenie, o.z., 201500477 12. Jún 2015 13. Jún 2015
Dohoda o platbách č. 2 k Zmluve o nájme č. 6104 PREŠOV REAL, s.r.o. 201901162 36.0 EUR 30. December 2019 31. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu činnosti športového klubu 49/2014/DŠ Športový klub KOMÉTA Prešov 201400523 475.0 EUR 01. Júl 2014 02. Júl 2014
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 7/2014 Východoslovenská distribučná, a.s. 201400517 2040.0 EUR 01. Júl 2014 02. Júl 2014
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí transferu PREŠOV REAL, s.r.o. 201400516 01. Júl 2014 02. Júl 2014
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV