Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Dodávka tepla 11/2012 AB Hlavná 73 a Obradná sieň, zmluva č. 41 z 1.1.2006 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 318811121 5920.0 EUR 20. December 2012 zaplatené
Plynové vykurovacie teleso - GAMA, Dodávka plynových vykurovacích telies lokalita K Starej tehelni GASKO - KOZMA s.r.o. 12256 1836.0 EUR 20. December 2012 zaplatené
Za vypracovanie GP - pozemky v lokalite Duklianskych hrdinov a ZŠ Zimná, Za vypracovanie GP - pozemky v lokalite Duklianskych hrdinov a ZŠ Zimná ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 20121213 1069.2 EUR 20. December 2012 zaplatené
potraviny - školská jedáleň MŠ Slánska COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 10325 500.95 EUR 20. December 2012 zaplatené
potraviny - školská jedáleň MŠ Slánska Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS 12102978 42.67 EUR 20. December 2012 zaplatené
Množstvo studenej vody použitej na ohrev za 11/2012 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 300211122 24.54 EUR 20. December 2012 zaplatené
Dodávka studenej vody na ohrev -11/2012 - MŠ Volgogradská SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 114311122 51.17 EUR 20. December 2012 zaplatené
potraviny - školská jedáleň MŠ Slánska HOOK, s.r.o. 120110976 5.0 EUR 20. December 2012 zaplatené
Dodávka studenej vody na ohrev -11/2012 - MŠ Mukačevská SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 114411122 35.81 EUR 20. December 2012 zaplatené
Vodné -stočné Slanská 48 Prešov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2116665206 113.03 EUR 20. December 2012 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
v zmysle zmluvy 202400123 - správne poplatky k objednávkam č. 202400499, č.202400501, č. 202400526, č. 202400527, množ.: 4 ks, jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 160,00 EUR Progres GEO, s.r.o. Prešov 202400533 160.0 EUR 31. Júl 2024 30. Júl 2024
úprava PD, vrátane aktualizácie rozpočtu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 440,0000 EUR, spolu: 1 440,00 EUR Insvet s.r.o. 202400534 1440.0 EUR 01. August 2024 31. Júl 2024
Kryty na radiátory, detské postieľky + matrace, podľa priloženej cenovej ponuky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 503,0000 EUR, spolu: 4 503,00 EUR DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 202400525 4503.0 EUR 01. August 2024 25. Júl 2024
Tričko MT01, množ.: 16 ks, jedn. cena: 11,2200 EUR, spolu: 179,52 EUR, Mikina MS09, množ.: 8 ks, jedn. cena: 29,0525 EUR, spolu: 232,42 EUR Brakon s.r.o. 202400537 411.94 EUR 02. August 2024 02. August 2024
Odstránenie zostávajúcich častí - železných tyčí po odstránení exteriérových hracích prvkov v školskej záhrade + odvoz odpadu, podľa priloženej cenovej ponuky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 220,0000 EUR, spolu: 220,00 EUR Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 202400535 220.0 EUR 02. August 2024 01. August 2024
Oprava čerpadla kondenzátu, vyčistenie, dezinfekcia a kontrola vnútornej jednotky na klimatizačnom zariadení DAIKIN v budove MsÚ Jarková 26, kanc.č.203, množ.: 1 ks, jedn. cena: 75,5600 EUR, spolu: 75,56 EUR PETERMAN KLIMA s.r.o. 202400513 75.56 EUR 06. August 2024 22. Júl 2024
Havarijný stav - čistenie kanalizácie AB Hlavná 73,Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 158,4000 EUR, spolu: 158,40 EUR MP KANAL service s.r.o. 202400540 158.4 EUR 07. August 2024 05. August 2024
Výmena analógovej karty v GSM bráne v ústredni MsÚ, množ.: 1 ks, jedn. cena: 294,0000 EUR, spolu: 294,00 EUR, konektor RJ 11, množ.: 2 ks, jedn. cena: 2,4000 EUR, spolu: 4,80 EUR, anténa externá, množ.: 1 ks, jedn. cena: 9,6000 EUR, spolu: 9,60 EUR, oprava telefónnej ústredne Panasonic, oprava DB a znovuspustenie SIP servera, kontrola spojovacieho poľa do TD600, spustenie 2Mbit Trunk do verejnej telefónnej siete, množ.: 6 hod., jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 144,00 EUR, programovanie telekomunikačných klapiek 27 ks, množ.: 1 ks, jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR, programovanie vstupných liniek pre novú GSM, naprogramovanie GSM komunikátora, množ.: 3 hod., jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 72,00 EUR, vyhľadanie vedenia od telefónnej ústredne pre nefunkčnú klapku 514 oprava, množ.: 1 ks, jedn. cena: 72,0000 EUR, spolu: 72,00 EUR SPEX, s.r.o. 202400541 716.4 EUR 07. August 2024 06. August 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore číslo: PO-2022012 Obec Ľubotice 202201483 31. December 2022 01. Január 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti S G (Fyzická osoba) 202300004 02. Január 2023 03. Január 2023
Zmluva o bežnom účte - ORF - BD Bajkalská 42 Českoslovenká obchodná banka, a.s. 202300024 09. Január 2023 10. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 201900515 02. Júl 2019 03. Júl 2019
Dodatok č. N20160308002D05 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s kókom ITMS2014+:312041A136 zo dňa 08.03.2016 Fond sociálneho rozvoja 201900514 28. Jún 2019 29. Jún 2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 66/2022 Východoslovenská distribučná, a.s. 202300019 09. Január 2023 10. Január 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menžích obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group 201900504 24. Jún 2019 25. Jún 2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti M I (Fyzická osoba) 201900494 18. Jún 2019 19. Jún 2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti B O (Fyzická osoba) 202300006 02. Január 2023 03. Január 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV