Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
-zber a likvidácia triedených druhov KO mimo obalov a neobálových výrobkov financovaných zmluvnou OZV za 11/2023: farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky Technické služby mesta Prešov, a.s. 202300414 3278.88 EUR 15. December 2023 zaplatené
-oprava lavíc - VMČ 1 Technické služby mesta Prešov, a.s. 202300421 1337.93 EUR 15. December 2023 zaplatené
-dodávka studenej vody za 11/2023: MŠ Volgogradská SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 114311232 75.55 EUR 15. December 2023 zaplatené
-nakladanie s BRO z verejných priestranstiev na území mesta za 11/2023 - tráva, lístie Technické služby mesta Prešov, a.s. 202300446 1010.4 EUR 15. December 2023 zaplatené
-dodávka tepelnej energie za 11/2023: MŠ Volgogradská SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 114311231 3420.31 EUR 15. December 2023 zaplatené
-vývoz odpadu z VOK - zberné dvory - konáre Technické služby mesta Prešov, a.s. 202300417 587.75 EUR 15. December 2023 zaplatené
-oprava stojiska kontajnerov na komunálny odpad, Exnárova 21 - VMČ 7 Technické služby mesta Prešov, a.s. 202300435 617.39 EUR 15. December 2023 zaplatené
-oprava stojiska kontajnerov na komunálny odpad, Mirka Nešpora 9-11 - VMČ 1 Technické služby mesta Prešov, a.s. 202300436 168.43 EUR 15. December 2023 nezaplatené
-prístup na webinár "Ročné zúčtovanie za r. 2023" k ZFA č. 2053014 RELIA spoločnosť s ručením obmedeným 2023110293 0.0 EUR 15. December 2023 nezaplatené
-dodávka studenej vody za 11/2023: MŠ Volgogradská SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 114311232 75.55 EUR 15. December 2023 nezaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
v zmysle zmluvy 202400123 - správne poplatky k objednávkam č. 202400499, č.202400501, č. 202400526, č. 202400527, množ.: 4 ks, jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 160,00 EUR Progres GEO, s.r.o. Prešov 202400533 160.0 EUR 31. Júl 2024 30. Júl 2024
Kryty na radiátory, detské postieľky + matrace, podľa priloženej cenovej ponuky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 503,0000 EUR, spolu: 4 503,00 EUR DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 202400525 4503.0 EUR 01. August 2024 25. Júl 2024
úprava PD, vrátane aktualizácie rozpočtu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 440,0000 EUR, spolu: 1 440,00 EUR Insvet s.r.o. 202400534 1440.0 EUR 01. August 2024 31. Júl 2024
Odstránenie zostávajúcich častí - železných tyčí po odstránení exteriérových hracích prvkov v školskej záhrade + odvoz odpadu, podľa priloženej cenovej ponuky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 220,0000 EUR, spolu: 220,00 EUR Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 202400535 220.0 EUR 02. August 2024 01. August 2024
Tričko MT01, množ.: 16 ks, jedn. cena: 11,2200 EUR, spolu: 179,52 EUR, Mikina MS09, množ.: 8 ks, jedn. cena: 29,0525 EUR, spolu: 232,42 EUR Brakon s.r.o. 202400537 411.94 EUR 02. August 2024 02. August 2024
Oprava čerpadla kondenzátu, vyčistenie, dezinfekcia a kontrola vnútornej jednotky na klimatizačnom zariadení DAIKIN v budove MsÚ Jarková 26, kanc.č.203, množ.: 1 ks, jedn. cena: 75,5600 EUR, spolu: 75,56 EUR PETERMAN KLIMA s.r.o. 202400513 75.56 EUR 06. August 2024 22. Júl 2024
Havarijný stav - čistenie kanalizácie AB Hlavná 73,Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 158,4000 EUR, spolu: 158,40 EUR MP KANAL service s.r.o. 202400540 158.4 EUR 07. August 2024 05. August 2024
Výmena analógovej karty v GSM bráne v ústredni MsÚ, množ.: 1 ks, jedn. cena: 294,0000 EUR, spolu: 294,00 EUR, konektor RJ 11, množ.: 2 ks, jedn. cena: 2,4000 EUR, spolu: 4,80 EUR, anténa externá, množ.: 1 ks, jedn. cena: 9,6000 EUR, spolu: 9,60 EUR, oprava telefónnej ústredne Panasonic, oprava DB a znovuspustenie SIP servera, kontrola spojovacieho poľa do TD600, spustenie 2Mbit Trunk do verejnej telefónnej siete, množ.: 6 hod., jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 144,00 EUR, programovanie telekomunikačných klapiek 27 ks, množ.: 1 ks, jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR, programovanie vstupných liniek pre novú GSM, naprogramovanie GSM komunikátora, množ.: 3 hod., jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 72,00 EUR, vyhľadanie vedenia od telefónnej ústredne pre nefunkčnú klapku 514 oprava, množ.: 1 ks, jedn. cena: 72,0000 EUR, spolu: 72,00 EUR SPEX, s.r.o. 202400541 716.4 EUR 07. August 2024 06. August 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o nájme pozemku pod stánkom č. 1s/2012 Marta Čierniková - MK 201200105 4211.87 EUR 08. Marec 2012
Dod.č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2012 Rada ZO OZ školstva a vedy 201200422 19. Máj 2012
Zmluva o nájme pozemku č. 8/2012 Miloslav Olejár 201200317 444.31 EUR 03. Máj 2012
Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 27/2012 R D (Fyzická osoba) 201200354 221.72 EUR 20. Apríl 2012
Dohoda o poskyt.dotácie pre deti ohrozené soc.vylúčením č. 2012/4 Spojená škola 201200344 13. Apríl 2012
Komisionárska zmluva UNIVERSUM - EU, s.r.o. 201200358 24. Apríl 2012
Zmluva o obstaraní predaja veci I Š (Fyzická osoba) 201200321 04. Apríl 2012
Zmluva o nájme bytu 54/2012 R N (Fyzická osoba) 201200385 646.86 EUR 03. Máj 2012
Zmluva o nájme bytu 56/2012 I S (Fyzická osoba) 201200382 362.9 EUR 03. Máj 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV