Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
učebné pomôcky z dotácie na predškolákov - MŠ Mukačevská Hobla s.r.o 221250143 243.6 EUR 25. Február 2012 zaplatené
dobropis - mobilný telefón SONY ERICSSON - Mgr. Olejník Orange Slovensko, a.s. 5152625196 -62.1 EUR 25. Február 2012 zaplatené
odber PHM 1.2.2012 - 15.2.2012, nákup autopríslušenstva a zakúpenie DN / PO 377 CP / SLOVNAFT, a s. 4590194975 1376.89 EUR 25. Február 2012 zaplatené
dobropis - administratívny poplatok /vykonanie zmien v systéme/ - Mgr. Olejník Orange Slovensko, a.s. 5152625197 -8.0 EUR 25. Február 2012 zaplatené
odber elektrickej energie - kamery Šváby / I. 2012 / SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 860120009 2.9 EUR 25. Február 2012 zaplatené
dobropis - administratívny poplatok /vykonanie zmien v systéme/ - Mgr. Scholtz Orange Slovensko, a.s. 5152625227 -8.0 EUR 25. Február 2012 zaplatené
dobropis - mobilný telefón SONY ERICSSON - Mgr. Scholtz Orange Slovensko, a.s. 5152625199 -62.1 EUR 25. Február 2012 zaplatené
vodné, stočné a vody z povrchového odpadu - MŠ Hviezdoslavova Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2115620568 212.94 EUR 24. Február 2012 zaplatené
za vystúpenie Tomáša Buranovského dňa 14.2.2012 v rámci podujtia Prešov-láska moja Jozej Harničár - Hárdy Studio 22012 350.0 EUR 24. Február 2012 zaplatené
za vystúpenie hudobnej skupiny Helenine oči v rámci podujatia Prešov-láska moja dňa 14.2.2012 ARMPIT 01201 1000.0 EUR 24. Február 2012 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
v zmysle zmluvy 202400123 - správne poplatky k objednávkam č. 202400499, č.202400501, č. 202400526, č. 202400527, množ.: 4 ks, jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 160,00 EUR Progres GEO, s.r.o. Prešov 202400533 160.0 EUR 31. Júl 2024 30. Júl 2024
Kryty na radiátory, detské postieľky + matrace, podľa priloženej cenovej ponuky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 503,0000 EUR, spolu: 4 503,00 EUR DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 202400525 4503.0 EUR 01. August 2024 25. Júl 2024
úprava PD, vrátane aktualizácie rozpočtu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 440,0000 EUR, spolu: 1 440,00 EUR Insvet s.r.o. 202400534 1440.0 EUR 01. August 2024 31. Júl 2024
Tričko MT01, množ.: 16 ks, jedn. cena: 11,2200 EUR, spolu: 179,52 EUR, Mikina MS09, množ.: 8 ks, jedn. cena: 29,0525 EUR, spolu: 232,42 EUR Brakon s.r.o. 202400537 411.94 EUR 02. August 2024 02. August 2024
Odstránenie zostávajúcich častí - železných tyčí po odstránení exteriérových hracích prvkov v školskej záhrade + odvoz odpadu, podľa priloženej cenovej ponuky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 220,0000 EUR, spolu: 220,00 EUR Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 202400535 220.0 EUR 02. August 2024 01. August 2024
Oprava čerpadla kondenzátu, vyčistenie, dezinfekcia a kontrola vnútornej jednotky na klimatizačnom zariadení DAIKIN v budove MsÚ Jarková 26, kanc.č.203, množ.: 1 ks, jedn. cena: 75,5600 EUR, spolu: 75,56 EUR PETERMAN KLIMA s.r.o. 202400513 75.56 EUR 06. August 2024 22. Júl 2024
Havarijný stav - čistenie kanalizácie AB Hlavná 73,Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 158,4000 EUR, spolu: 158,40 EUR MP KANAL service s.r.o. 202400540 158.4 EUR 07. August 2024 05. August 2024
Výmena analógovej karty v GSM bráne v ústredni MsÚ, množ.: 1 ks, jedn. cena: 294,0000 EUR, spolu: 294,00 EUR, konektor RJ 11, množ.: 2 ks, jedn. cena: 2,4000 EUR, spolu: 4,80 EUR, anténa externá, množ.: 1 ks, jedn. cena: 9,6000 EUR, spolu: 9,60 EUR, oprava telefónnej ústredne Panasonic, oprava DB a znovuspustenie SIP servera, kontrola spojovacieho poľa do TD600, spustenie 2Mbit Trunk do verejnej telefónnej siete, množ.: 6 hod., jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 144,00 EUR, programovanie telekomunikačných klapiek 27 ks, množ.: 1 ks, jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR, programovanie vstupných liniek pre novú GSM, naprogramovanie GSM komunikátora, množ.: 3 hod., jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 72,00 EUR, vyhľadanie vedenia od telefónnej ústredne pre nefunkčnú klapku 514 oprava, množ.: 1 ks, jedn. cena: 72,0000 EUR, spolu: 72,00 EUR SPEX, s.r.o. 202400541 716.4 EUR 07. August 2024 06. August 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy arrow_upward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 30803/ZoBKZ-223/2013/Prešov/0229/MPV PO Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 201400309 26. Apríl 2014 27. Apríl 2014
Zmluva o pripojení do distrib.sústavy č. 100766970 - K Starej tehelni 8 Východoslovenská distribučná, a.s. 201300244 50.83 EUR 13. Apríl 2013 14. Apríl 2013
Komisionárska zmluva DaMa sviečky - tvorivá dielňa 201200738 15. September 2012 16. September 2012
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB č. 21/2013 CondorNet, s.r.o. 201300878 14. August 2013 15. August 2013
Zmluva o nájme bytu 84/2012 J B (Fyzická osoba) 201200587 278.82 EUR 21. Júl 2012 22. Júl 2012
Zmluva o nájme bytu 57/2012 A P (Fyzická osoba) 201200432 2954.76 EUR 26. Máj 2012 27. Máj 2012
Zmluva o bežnom účte UniBanka a.s 201200239 10. Marec 2012 11. Marec 2012
Zmluva o nájme bytu I Č (Fyzická osoba) 201100554 398.95 EUR 19. August 2011 20. August 2011
Zmluva o nájme bytu č. 147/2011 M S (Fyzická osoba) 201200025 1926.12 EUR 16. Január 2012 17. Január 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV