Trenčín
Krajina: Slovensko/ Kraj: Trenčiansky kraj/ Okres: Trenčín
Počet obyvateľov : 54056 (2022) read_more
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zabezpečenie činnosti BOZP za 12/12 | UNIPRASTAV, s.r.o. | 2012079 | 144.54 | EUR | 14. Január 2013 | ||||
poštové služby 12/2012 | Slovenská pošta, a.s. | 9000646808 | 3278.4 | EUR | 14. Január 2013 | ||||
telefony 12/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 7213475206 | 114.2 | EUR | 14. Január 2013 | ||||
tepelná energia 12/2012 | Služby pre bývanie, s.r.o. | 103331212 | 595.7 | EUR | 14. Január 2013 | ||||
telefony 12/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 7213475205 | 59.48 | EUR | 14. Január 2013 | ||||
telefony 12/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 7213475185 | 615.52 | EUR | 11. Január 2013 | ||||
telefony 12/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 1746092632 | 47.66 | EUR | 11. Január 2013 | ||||
telefony 12/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 7213475180 | 179.88 | EUR | 11. Január 2013 | ||||
telefony 12/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 9746092665 | 30.82 | EUR | 11. Január 2013 | ||||
telefony 12/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 7213475184 | 1255.33 | EUR | 11. Január 2013 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opravu vodoinštalácie na Kasárenskej / bunka Kocúrová / podľa CP, množ.: 1 ks, jedn. cena: 221,9500 EUR, spolu: 221,95 EUR | Peter Šúry | 2019000942 | 221.95 | EUR | 21. Október 2019 | 19. Október 2019 | |||
Prevádzka pohrebísk 04/2019, množ.: 1 , jedn. cena: 2 500,0000 EUR, spolu: 2 500,00 EUR | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2019000211 | 2500.0 | EUR | 27. Marec 2019 | 27. Marec 2019 | |||
VYMÝVANÁ-DLAŽBA, s.r.o. | 2024219 | EUR | 17. Apríl 2024 | 17. Apríl 2024 | |||||
Juraj Káčer -MDS | 2001001 | 2968.0 | SKK | 06. Február 2020 | 03. Október 2001 | ||||
EKO LOG, s.r.o. | 2001002 | 90.29 | SKK | 16. Február 2022 | 11. Október 2001 | ||||
maliarské práce, množ.: 1 €, jedn. cena: 890,0000 SKK, spolu: 890,00 SKK | Marián Horňák | 2018138 | 890.0 | SKK | 09. Júl 2018 | 28. Jún 0018 | |||
Möbelix SK, s.r.o. | 2000001 | 1663.8 | SKK | 16. November 2021 | 27. Október 2000 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilný tel. ekon. | Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín | 3 | 0.0 | 09. December 2016 | |||||
Zmluva o dielo | DOSA Slovakia s.r.o. | 1623 | 35994.0 | 07. Január 2022 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV