Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | SMZ 1/2019 K 36382/ OVP-kop. | 201900011 | SMZ b1/2019 | 317.77 | EUR | 09. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 1/2019 K 39477 /8 | 201900010 | 2182437657 | 118.8 | EUR | 09. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 1/2019 K 33706 matr. | 201900013 | 2182437607 | 4.32 | EUR | 09. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 1/2019 K 39477 /8 | 201900010 | 2182437657 | 118.8 | EUR | 09. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 1/2019 K 36383 / ÚP | 201900006 | 2182437640 | 34.32 | EUR | 09. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 1/2019 K 36383 / ÚP | 201900006 | 2182437640 | 34.32 | EUR | 09. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 1/2019 K 36382/ OVP-kop. | 201900011 | SMZ b1/2019 | 317.77 | EUR | 09. Január 2019 | zaplatené | ||
Levoča | Fa za prenájom zariadenia Položky: Fa za prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 223.20 Eur, | 7/2019 | 2182437741 | 223.2 | EUR | 07. Január 2019 | |||
Levice | prenájom farebnej kopírky CK Junior 1/2019 | 201900008 | 2182437288 | 130.02 | EUR | 07. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | Poplatok za prenájom zariadenia K34315, za 01/2019, zmluva č. 52102642 | 211900004 | 2182436169 | 1.2 | EUR | 04. Január 2019 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Dodatok č. 4260201701 k zmluve o poskytovaní služby č. 42602017 | 83 | 0.0 | EUR | 05. Február 2015 | 06. Február 2015 | |||
Levice | Dodatok č. 4260143502 k zmluve o poskytovaní služby č. 42601435 | 84 | 0.0 | EUR | 05. Február 2015 | 06. Február 2015 | |||
Levice | Dodatok č. 4221462004 k zmluve č. 42214620 o poskytovaní služby | 76 | 0.0 | EUR | 04. Február 2015 | 05. Február 2015 |