Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | tel. popl. SMS parkovanie 3/2024 | 202401217 | 8346973033 | 52.8 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Internet, hlasové služby | 212400045 | 8346861744 | 72.86 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 03/2024 | 202401183 | 8346972962 | 318.0 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400056 | 8346870509 | 44.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel.hov.-2024/3-4 | 212400124 | 8346776151 | 17.99 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 212400089 | 8346946215 | 42.5 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Internet FINGERA 03/2024 | 202401214 | 8346869913 | 121.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | MČ telefónne poplatky za mesiac 03/2024 | 202401214 | 8346869913 | 121.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel. poplatky 3/2024 wifi pre TEBA | 202401218 | 8346858992 | 176.84 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 03/2024 | 202401185 | 8346940101 | 48.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie Mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 20191480 | 54.0 | EUR | 13. August 2019 | 13. August 2019 | |||
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - t.č.0911490127 | 428 | 10 | 14. Február 2017 | |||||
Pezinok | Zmluva o spolupráci | 385 | 0.0 | EUR | 29. September 2023 | ||||
Nitra | poskytovanie verejných služieb | 1391 | 8 | 31. Máj 2017 | |||||
Žilina | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9935693973/2022 - ul. Puškinova 2189/14 | 0.0 | EUR | 04. September 2023 | |||||
Žilina | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319/2016 - Veľká Okružná 2132/82, Žilina | 0.0 | EUR | 30. August 2023 |