Slovak Telekom, a.s.

IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levoča fa za obd. 01.03.2010 - 31.03.2010 - pevné linky Položky: fa za obd. 01.03.2010 - 31.03.2010 - pevné linky, 1.000000 ks, Suma položky 95.89 Eur, 616/2010 2712845733 95.89 EUR 03. Apríl 2010
Levoča fa za obd. 01.032010 - 31.03.2010 - pevné linky Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 185.45 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 21.24 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.22 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 18.94 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 615/2010 5712845723 385.85 EUR 03. Apríl 2010
Levoča fa za 04/2010 Položky: fa za 04/2010, 1.000000 ks, Suma položky 118.35 Eur, 871/2010 8713860357 118.35 EUR 03. Máj 2010
Levoča fa za obd. 04/2010 Položky: fa za obd. 04/2010 - ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, fa za obd. 04/2010 - správa, 1.000000 ks, Suma položky 235.44 Eur, fa za obd. 04/2010 - ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, fa za obd. 04/2010 - SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, fa za obd. 04/2010 - MsP, 1.000000 ks, Suma položky 22.01 Eur, fa za obd. 04/2010 - opatr., 1.000000 ks, Suma položky 21.37 Eur, fa za obd. 04/2010 - jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 16.91 Eur, 870/2010 7713860341 379.73 EUR 03. Máj 2010
Levoča 05/2010 Položky: 05/2010, 1.000000 ks, Suma položky 146.38 Eur, 1108/2010 9714872783 146.38 EUR 03. Jún 2010
Levoča 05/2010 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 166.15 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 21.66 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 19.54 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 1106/2010 0714872768 368.63 EUR 03. Jún 2010
Levoča 06/2010 - pevné linky Položky: 06/2010 - pevné linky, 1.000000 ks, Suma položky 120.71 Eur, 1400/2010 2715890864 120.71 EUR 03. Júl 2010
Levoča pevné linky - 06/2010 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 159.74 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 23.44 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.44 Eur, jadáleň, 1.000000 ks, Suma položky 17.73 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, 1415/2010 4715890848 395.35 EUR 03. Júl 2010
Levoča fa za 07/2010 - pevné linky Položky: fa za 07/2010 - pevné linky, 1.000000 ks, Suma položky 99.48 Eur, 1600/2010 9716922978 99.48 EUR 03. August 2010
Levoča fa za 07/2010 - pevné linky Položky: ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 109.99 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 24.16 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.67 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, 1601/2010 6716922971 338.52 EUR 03. August 2010
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Storno Vytýčenie podzemných vedení, množ.: 1 celok, jedn. cena: -100,0000 EUR, spolu: -100,00 EUR 201801295 -100.0 EUR 18. December 2018 17. December 2018
Levice vytýčenie podzemných vedení, množ.: 1 hod, jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 24,00 EUR 201800234 24.0 EUR 10. Apríl 2018 26. Marec 2018
Levice vytýčenie podzemných vedení, množ.: 1 hod, jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 24,00 EUR 201800234 24.0 EUR 10. Apríl 2018 26. Marec 2018
Levice tel. prístroj PH 895, množ.: 2 ks, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 40,00 EUR 201300935 40.0 EUR 11. Október 2013 10. Október 2013
Levice Vytýčenie IS - DI 2019 ,Levice - Ul. Vojenská, množ.: 1 celok, jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR 201901073 60.0 EUR 15. November 2019 14. November 2019
Levice V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202300205 EUR 06. Marec 2023 06. Marec 2023
Levice Vytýčenie podzemných vedení, množ.: 1 celok, jedn. cena: 150,0000 EUR, spolu: 150,00 EUR 201700605 150.0 EUR 04. Júl 2017 26. Jún 2017
Levice Poľná 6 - vytýčenie vedenie káblov, množ.: 1 celok, jedn. cena: 12,0000 EUR, spolu: 12,00 EUR 201201040 12.0 EUR 31. Október 2012 30. Október 2012
Levice Vytýčenie vedenia - MŠ Dopravná, množ.: 1 , jedn. cena: 33,6000 EUR, spolu: 33,60 EUR 202300511 33.6 EUR 30. Máj 2023 23. Máj 2023
Levice Gigaset DX800A ISDN, množ.: 1 ks, jedn. cena: 59,9000 EUR, spolu: 59,90 EUR, Gigaset A420H, množ.: 2 ks, jedn. cena: 29,9000 EUR, spolu: 59,80 EUR 201601055 119.7 EUR 22. November 2016 18. November 2016
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra dodatok k ZoPVS mob. č. 0902960655- samsung I8160 Galaxy Ace 2- Homola 2058 32 27. September 2012
Levice Dohoda o podmienkach poskytovania firemného programu Firma Extra 981 0.0 EUR 03. Október 2012 04. Október 2012
Nitra zmena programumob. č. 0911/230072; MsP Duchoň - Sony Xperia Tipo 2099 99 09. Október 2012
Nitra zmena programumob. č. 0902/960674 - Pánksy, Podnikateľ 90; Sony Xperia U 2100 100 09. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 998 0.0 EUR 12. Október 2012 13. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 999 0.0 EUR 12. Október 2012 13. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061100899911 1011 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061100382911 1012 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061101327995 1010 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061100071911 1008 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012