Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | tel.hov.+internet-2024/2-3 | 212400076 | 8344980907 | 77.57 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8343189740 | 8343189740 | 30.06 | EUR | 01. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Levice | telekom mobil | 212400117 | 8345117482 | 85.75 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefón | 212400059 | 8345188183 | 78.74 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telekomunikačné služby | 212400046 | 1022712801 | 74.71 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok pevná linka TSP 02/2024 | 202400813 | 8345031918 | 78.11 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok mobil 02/2024 | 202400810 | 8345174742 | 1134.07 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Žilina | telekom. služby 01/2024 | 8343253039 | 8343253039 | 19.99 | EUR | 01. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Levice | fa za pevne linky a internet 2 2024 | 2024028 | 8345139259 | 81.38 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 02/2024 | 202400921 | 8345175035 | 308.4 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 |