Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Internet FINGERA 02/2024 | 202400860 | 8345076047 | 122.29 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | mobilný internet za 02/2024 | 202400851 | 8344978588 | 12.0 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefón | 212400059 | 8345188183 | 78.74 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok pevná linka TSP 02/2024 | 202400813 | 8345031918 | 78.11 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | telekomunikačné služby | 212400046 | 1022712801 | 74.71 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0224 | 212400035 | 8345076578 | 44.58 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | pevná linka a internet DC 02/2024 | 202400814 | 8345076294 | 1935.96 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | fa za pevne linky a internet 2 2024 | 2024028 | 8345139259 | 81.38 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok mobil 02/2024 | 202400810 | 8345174742 | 1134.07 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné služby CK Junior za mesiac 03/2024 | 202400151 | 8345015918 | 281.82 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201700015 | EUR | 12. Január 2017 | 11. Január 2017 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Pezinok | Vytýčenie sietí na Potočnej ulici v Pezinku, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20110507 | EUR | 11. November 2011 | 10. November 2011 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | aktivácia SIM kariet špecifikovaných v prílohe č. 1 | 2068 | 104 | 27. November 2013 | |||||
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | mob. č. 0902/960668 - Žuffa; Samsung S5610 Black | 2104 | 115 | 03. December 2013 | |||||
Nitra | č. zml. 9905702286 - MsP NR | 1305 | 31 | 10. Júl 2013 | |||||
Nitra | INT 9905526818 - mobil 0911/992900 - tržnica | 402 | 16 | 13. Február 2013 | |||||
Nitra | dod. č. 1 k ZoPVS - mob. 0911/490067 - Ing. Šmiga - program Podnikateľ 150 | 169 | 1 | 29. Január 2013 | |||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-Integr.klub Grinava-dodatok | 239 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 | ||||
Nitra | telefonické služby - Biznis Partner | 714 | 45 | 03. Máj 2021 |