Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | voda+stočné-2023/12 | 212300640 | 335101695 | 3261.46 | EUR | 31. December 2023 | nezaplatené | ||
Levice | PP - vodné SHZ 12/2023 | 202304692 | 8351052130 | 1508.76 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné | 212300244 | 8351052252 | 737.23 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Nitra | vyjadrenie k PD č. 88707-2023 | 6023651034 | 36.0 | EUR | 02. Január 2024 | ||||
Levice | Vodné, stočné a zrážky za objekt Židovská škola za mesiac 12/2023 | 202400020 | 8351052672 | 30.11 | EUR | 16. Január 2024 | zaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné a zrážky za objekt Židovská škola za mesiac 12/2023 | 202400020 | 8351052672 | 30.11 | EUR | 16. Január 2024 | nezaplatené | ||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - MŠ Ľ. Okánika | 8361079136 | 1046.77 | EUR | 18. Január 2024 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné -MŠ Nedbalova | 8361079137 | 96.4 | EUR | 18. Január 2024 | ||||
Nitra | zrážková voda - komunikácie - 954/2022 | 8361077395 | 112857.8 | EUR | 18. Január 2024 | ||||
Nitra | vodné, stočné 11-12/2023 | 8361080053 | 508.49 | EUR | 19. Január 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 6/1000069860 | 1617 | 204 | 14. Júl 2016 | |||||
Nitra | zmluva č. 6/10000073695 | 2132 | 260 | 05. Október 2016 | |||||
Nitra | zmluva č. 6/1000067261 | 943 | 146 | 16. Máj 2016 |