Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Vodné, stočné | 212300048 | 8351011526 | 763.61 | EUR | 31. Marec 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné | 212300068 | 8351011530 | 978.22 | EUR | 31. Marec 2023 | nezaplatené | ||
Levice | voda-2023/3 | 212300136 | 335100261 | 2865.7 | EUR | 31. Marec 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné | 212300048 | 8351011526 | 763.61 | EUR | 31. Marec 2023 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 03.2023 | 212300125 | 8351009726 | 62.66 | EUR | 31. Marec 2023 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 03.2023 | 212300124 | 8351009725 | 609.52 | EUR | 31. Marec 2023 | zaplatené | ||
Levice | fakt. vodné, stočné 03/2023 MŠ | 202301095 | 335100272 | 3102.99 | EUR | 31. Marec 2023 | zaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné | 212300068 | 8351011530 | 978.22 | EUR | 31. Marec 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Prečistenie upchatej kanalizácie - Kalnická cesta 21 | 202301005 | 5023820181 | 283.75 | EUR | 30. Marec 2023 | zaplatené | ||
Levice | Prečistenie upchatej kanalizácie - Kalnická cesta 21 | 202301005 | 5023820181 | 283.75 | EUR | 30. Marec 2023 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | prenájom optického vlákna | 1252 | 45 | 3960.0 | EUR | 17. August 2011 | |||
Nitra | Dodávka vody | 26 | 8 | 20. Január 2017 | |||||
Nitra | Dodávka vody a odvádz.odpadovýchz vôd | 34 | 16 | 20. Január 2017 |