Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Vodné SHZ v PP 01/2011 | 201100435 | 225000594 | 350.4 | EUR | 09. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | Vyjadrenie k PD - Odv.priekopa Kalinčiakovo /OUZV/ | 201100432 | 5011650009 | 16.56 | EUR | 09. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | Vyjadrenie k PD - Odv.priekopa Kalinčiakovo /OUZV/ | 201100432 | 5011650009 | 16.56 | EUR | 09. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | Vyjadrenie k PD - Odv.priekopa Kalinčiakovo /OUZV/ | 201100432 | 5011650009 | 16.56 | EUR | 09. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | fak. za vodu MŠ 01/2011 | 201100436 | 260002081 | 1681.85 | EUR | 09. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | LV mesto - zraž.voda 1/11 | 201100434 | 225000436 | 17370.56 | EUR | 09. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | MsU,ONP - vyučt.vody 1/11 | 201100433 | 260001989 | 912.85 | EUR | 09. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | Vyjadrenie k PD - Odv.priekopa Kalinčiakovo /OUZV/ | 201100432 | 5011650009 | 16.56 | EUR | 09. Február 2011 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za vodné a stočné | 126038642 | 22.06 | EUR | 21. Január 2011 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné | 126038331 | 19.71 | EUR | 20. Január 2011 |
Mesto | arrow_downward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR | 20190812 | 120.0 | EUR | 14. Máj 2019 | 14. Máj 2019 | |||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210377 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 6/1000054955 /č.129/2015/ Na Priehon 3 | 1228 | 08. Február 2017 | ||||||
Nitra | prenájom optického vlákna | 1252 | 45 | 3960.0 | EUR | 17. August 2011 | |||
Nitra | Dodávka vody | 26 | 8 | 20. Január 2017 |