Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | fak. za v odu MŠ Tekovská 12/2011 | 201105393 | 815027362 | 152.42 | EUR | 31. December 2011 | zaplatené | ||
Levice | L.Stura - vyučt.vody 10-12/11 | 201105390 | 815027834 | 30.48 | EUR | 31. December 2011 | zaplatené | ||
Nitra | za vodné stočné | 31600279 | 1365.29 | EUR | 20. December 2011 | ||||
Levice | fak. za vodu MŠ 11/2011 | 201104990 | 315000740 | 2462.89 | EUR | 12. December 2011 | zaplatené | ||
Levice | mesto LV - zr.voda 11/11 | 201105003 | 815019838 | 17669.92 | EUR | 12. December 2011 | zaplatené | ||
Levice | ONP - vyučt.vody 11/11 | 201104999 | 315000767 | 2028.95 | EUR | 12. December 2011 | zaplatené | ||
Levice | mesto LV - vyučt.zr.vody 10/11 | 201104569 | 815016928 | 18258.91 | EUR | 15. November 2011 | zaplatené | ||
Levice | ONP - vyučt.vody 7-10/11 | 201104451 | 315000442 | 2569.47 | EUR | 10. November 2011 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za vodné a stočné | 316000317 | 7675.2 | EUR | 26. Október 2011 | ||||
Levice | Námestie - vyučt.vody 9/11 | 201104079 | 815001422 | 1452.41 | EUR | 24. Október 2011 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Kanalizácia Kynek II. etapa a Kanalizácia Kynek II. etapa pokračovanie, množ.: 1 €, jedn. cena: 180,0000 EUR, spolu: 180,00 EUR | 20110295 | 180.0 | EUR | 18. Apríl 2011 | 13. Apríl 2011 | |||
Nitra | Základná škola Tulipánová ulica Nitra, množ.: 1 €, jedn. cena: 200,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR | 20110210 | 200.0 | EUR | 15. Marec 2011 | 14. Marec 2011 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 6/1000054955 /č.129/2015/ Na Priehon 3 | 1228 | 08. Február 2017 | ||||||
Nitra | prenájom optického vlákna | 1252 | 45 | 3960.0 | EUR | 17. August 2011 | |||
Nitra | Dodávka vody | 26 | 8 | 20. Január 2017 |