Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Štúra, Hronská, Námestie, LV mesto - vyučt.vody 7-9/12 | 201203894 | 325002225 | 21120.82 | EUR | 15. Október 2012 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600093716 | 8260112944 | 27.77 | EUR | 15. Október 2012 | ||||
Nitra | faktúra za služby | 6012620506 | 130.07 | EUR | 15. Október 2012 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 326005102 | 757.98 | EUR | 15. Október 2012 | ||||
Nitra | faktúra za služby | 6012620504 | 130.07 | EUR | 15. Október 2012 | ||||
Levice | VI.ZŠ malá - výmena guľového ventilu | 201203888 | 5012820806 | 48.18 | EUR | 15. Október 2012 | zaplatené | ||
Levice | fak. za vodu MŠ 9/2012 | 201203895 | 325002137 | 2181.28 | EUR | 15. Október 2012 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za služby | 6012620510 | 130.07 | EUR | 15. Október 2012 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 326005195 | 340.02 | EUR | 15. Október 2012 | ||||
Nitra | faktúra za služby | 6012620508 | 130.07 | EUR | 15. Október 2012 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR | 20190812 | 120.0 | EUR | 14. Máj 2019 | 14. Máj 2019 | |||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210377 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |