Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | vodné,stočné za jan. | 211500022 | 8550001238 | 393.79 | EUR | 31. Január 2015 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 8460142546 | 60.12 | EUR | 28. Január 2015 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 8460142656 | 34.81 | EUR | 28. Január 2015 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 8460142657 | 103.58 | EUR | 28. Január 2015 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 8460142545 | 81.48 | EUR | 28. Január 2015 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 8460142658 | 36.64 | EUR | 28. Január 2015 | ||||
Nitra | za vodné, stočné - 6000000751 | 8460140671 | 196.18 | EUR | 27. Január 2015 | ||||
Nitra | vodné, stočné 12/2014 | 8460141736 | 242.09 | EUR | 26. Január 2015 | ||||
Nitra | za vodné, stočné - 6000000751 | 8460140498 | 185.66 | EUR | 20. Január 2015 | ||||
Nitra | za vodné, stočné - 600172063 | 8460140457 | 564.35 | EUR | 20. Január 2015 |
Mesto | arrow_downward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR | 20190812 | 120.0 | EUR | 14. Máj 2019 | 14. Máj 2019 | |||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210377 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |
Mesto | arrow_downward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 6/1000069860 | 1617 | 204 | 14. Júl 2016 | |||||
Nitra | zmluva č. 6/10000073695 | 2132 | 260 | 05. Október 2016 | |||||
Nitra | zmluva č. 6/1000067261 | 943 | 146 | 16. Máj 2016 |