Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Námestie - zr.voda 12/11 | 201105387 | 815025998 | 178.08 | EUR | 31. December 2011 | zaplatené | ||
Levice | Hronska - vyučt.vody 10-12/11 | 201105385 | 815025996 | 23.95 | EUR | 31. December 2011 | zaplatené | ||
Levice | fak. za vodu MŠ 12/2011 | 201105394 | 315001061 | 1786.12 | EUR | 31. December 2011 | zaplatené | ||
Levice | Hronska - zr.voda 12/11 | 201105386 | 815025997 | 69.66 | EUR | 31. December 2011 | zaplatené | ||
Levice | Montáž vodovod.prípojky - p.A.Schweierová, Kalinčiakovo, p.č. 482 | 201105401 | 5011620064 | 194.41 | EUR | 31. December 2011 | zaplatené | ||
Levice | L.Stura - vyučt.vody 10-12/11 | 201105390 | 815027834 | 30.48 | EUR | 31. December 2011 | zaplatené | ||
Levice | L.Stura - zr.voda 10-12/11 | 201105384 | 815025995 | 40.16 | EUR | 31. December 2011 | zaplatené | ||
Levice | fak. za vodu MŠ T. Vansovej 12/2011 | 201200050 | 815033424 | 71.86 | EUR | 31. December 2011 | zaplatené | ||
Levice | ONP, MsPo - vyučtovanie vody obd. 01.10.2011 - 31.12.2011 | 201105392 | 315001098 | 3493.45 | EUR | 31. December 2011 | zaplatené | ||
Nitra | za vodné stočné | 31600279 | 1365.29 | EUR | 20. December 2011 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR | 20190812 | 120.0 | EUR | 14. Máj 2019 | 14. Máj 2019 | |||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210377 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 6/10000073671 | 2127 | 255 | 05. Október 2016 | |||||
Nitra | prenájom optického vlákna | 1252 | 45 | 3960.0 | EUR | 17. August 2011 | |||
Nitra | Dodávka vody | 26 | 8 | 20. Január 2017 |