Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | voda | 211300297 | 8350072469 | 797.82 | EUR | 31. December 2013 | zaplatené | ||
Levice | ONP - vyučt.vody 12/13 | 201304860 | 335002380 | 199.05 | EUR | 31. December 2013 | zaplatené | ||
Levice | voda-2013/10-12 | 211300450 | 8350072356 | 97.76 | EUR | 31. December 2013 | zaplatené | ||
Levice | vodné a stočné za dec. 2013 | 211405 | 8350072539 | 462.26 | EUR | 31. December 2013 | zaplatené | ||
Levice | vodné, stočné 12/2013 | 211400008 | 8350071276 | 393.42 | EUR | 31. December 2013 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 60072063 | 8360111772 | 214.32 | EUR | 03. Január 2014 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 336003913 | 503.98 | EUR | 03. Január 2014 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 336003950 | 1834.75 | EUR | 21. Január 2014 | ||||
Nitra | za vodné, stočné - 600172063 | 336004149 | 919.71 | EUR | 21. Január 2014 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600189628 | 8360115447 | 2.54 | EUR | 21. Január 2014 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 110,0000 EUR, spolu: 110,00 EUR | 20190328 | 110.0 | EUR | 28. Február 2019 | 28. Február 2019 | |||
Nitra | ZŠ Nábrežie mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR | 20190812 | 120.0 | EUR | 14. Máj 2019 | 14. Máj 2019 | |||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210377 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |