Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Vodné, stočné a zrážky za CK Junior za mesiac 01/2023 | 202300110 | 8351002356 | 685.08 | EUR | 14. Február 2023 | zaplatené | ||
Nitra | za vyjadrenie k PD - 6128/2023 | 6023650053 | 36.0 | EUR | 14. Február 2023 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 2615/2016 | 8361000308 | 319.43 | EUR | 06. Február 2023 | ||||
Nitra | vodné, stočné - tržnica | 8261115780 | 1506.92 | EUR | 02. Február 2023 | ||||
Nitra | vodné, stočné - 2617/2016 | 8261115723 | 401.07 | EUR | 01. Február 2023 | ||||
Levice | Vývoz a likvidácia odpadových vôd - Ladislavov dvor | 202300302 | 5023820052 | 3088.2 | EUR | 01. Február 2023 | zaplatené | ||
Nitra | vodné, stočné - 2129/2016 | 8261115767 | 19.92 | EUR | 01. Február 2023 | ||||
Nitra | vodné, stočné - 2135/2016 | 8261115704 | 805.09 | EUR | 01. Február 2023 | ||||
Nitra | vodné stočné - 1731/2015 | 8261115999 | 78.4 | EUR | 01. Február 2023 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 2888/2016 | 8261115882 | 202.34 | EUR | 01. Február 2023 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR | 20190812 | 120.0 | EUR | 14. Máj 2019 | 14. Máj 2019 | |||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210377 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |