Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Vodné a stočné za II./2022 | 212200069 | 8251003867 | 50.06 | EUR | 28. Február 2022 | zaplatené | ||
Levice | voda zmluva | 212200046 | 8251003592 | 357.86 | EUR | 28. Február 2022 | zaplatené | ||
Levice | voda-2022/2 | 212200135 | 325100132 | 1797.47 | EUR | 28. Február 2022 | zaplatené | ||
Levice | vodné, stočné | 212200070 | 8251004690 | 354.76 | EUR | 28. Február 2022 | zaplatené | ||
Levice | PP - vodné 02/2022 | 202200700 | 8251004685 | 1055.14 | EUR | 28. Február 2022 | zaplatené | ||
Levice | ONP - vyučt.vody | 202200698 | 325100157 | 1932.85 | EUR | 28. Február 2022 | zaplatené | ||
Levice | Namestie,mesto LV - vyučt.zr.vody | 202200699 | 325100168 | 19109.39 | EUR | 28. Február 2022 | zaplatené | ||
Levice | Voda, stočné | 212200038 | 8251004765 | 531.53 | EUR | 28. Február 2022 | zaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné | 212200032 | 8251004762 | 568.08 | EUR | 28. Február 2022 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za II./2022 | 212200068 | 8251003866 | 531.05 | EUR | 28. Február 2022 | zaplatené |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR | 20190812 | 120.0 | EUR | 14. Máj 2019 | 14. Máj 2019 | |||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210377 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |