Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Vodné, stočné | 212200084 | 8251017432 | 618.78 | EUR | 31. Máj 2022 | zaplatené | ||
Levice | Vodné, sočné, zrážky | 212200110 | 8251017435 | 700.37 | EUR | 31. Máj 2022 | zaplatené | ||
Levice | ONP - vyučt.vody | 202201844 | 325100657 | 1921.6 | EUR | 31. Máj 2022 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 05/2022 | 212200145 | 8251016549 | 569.04 | EUR | 31. Máj 2022 | zaplatené | ||
Levice | voda-2022/5 | 212200320 | 325100631 | 2161.13 | EUR | 31. Máj 2022 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 05/2022 | 212200147 | 8251016891 | 295.28 | EUR | 31. Máj 2022 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 05/2022 | 212200146 | 8251016550 | 55.33 | EUR | 31. Máj 2022 | zaplatené | ||
Levice | vodné, stočné, zrážky | 212200156 | 8251017430 | 590.56 | EUR | 31. Máj 2022 | zaplatené | ||
Levice | voda zmluva | 212200110 | 8251016476 | 468.68 | EUR | 31. Máj 2022 | zaplatené | ||
Levice | voda zmluva | 212200132 | 8251017253 | 837.16 | EUR | 31. Máj 2022 | zaplatené |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR | 20190812 | 120.0 | EUR | 14. Máj 2019 | 14. Máj 2019 | |||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210377 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |