Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Tekovska - vyučt.vody | 202202220 | 8251034833 | 8.33 | EUR | 30. Jún 2022 | zaplatené | ||
Levice | mesto LV - vyučt.zr.vody | 202202244 | 8251040220 | 21608.18 | EUR | 30. Jún 2022 | zaplatené | ||
Levice | M.Kiar pož.zbroj.- vyučt.vody | 202202232 | 8251037458 | 1.3 | EUR | 30. Jún 2022 | zaplatené | ||
Levice | voda-2022/4-6 | 212200367 | 8251034470 | 55.72 | EUR | 30. Jún 2022 | zaplatené | ||
Levice | vodne a stočne v objekte synagóga 4-6.2022 | 202200542 | 8251036394 | 146.99 | EUR | 30. Jún 2022 | zaplatené | ||
Levice | Vývoz a likvidácia odpad.vôd - Ladislavov dvor | 202202058 | 5022820549 | 236.52 | EUR | 04. Júl 2022 | zaplatené | ||
Levice | prečistenie kanalizácie | 212200371 | 5022820551 | 250.4 | EUR | 06. Júl 2022 | zaplatené | ||
Levice | Oprava poruchy | 212200164 | 5022720082 | 74.89 | EUR | 06. Júl 2022 | zaplatené | ||
Nitra | vyjadrenie k PD - revitalizácia priestoru CVČ Domino - 20220857 | 6022650706 | 60.0 | EUR | 12. Júl 2022 | ||||
Levice | voda | 212200199 | 8251036735 | 596.64 | EUR | 14. Júl 2022 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | napojenie vodovodu s meračom vody v parku pod hradom na podujatie Levické hradné slávnosti dňa 10.6.17 za cca cenu, množ.: 1 celok, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 20,00 EUR | 201700079 | 20.0 | EUR | 06. Jún 2017 | 05. Jún 2017 | |||
Levice | Poľná ul. 6, množ.: 1 celok, jedn. cena: 140,0000 EUR, spolu: 140,00 EUR | 201700372 | 140.0 | EUR | 19. Apríl 2017 | 18. Apríl 2017 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 6/1000054955 /č.129/2015/ Na Priehon 3 | 1228 | 08. Február 2017 | ||||||
Nitra | prenájom optického vlákna | 1252 | 45 | 3960.0 | EUR | 17. August 2011 | |||
Nitra | Dodávka vody | 26 | 8 | 20. Január 2017 |