Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | vyjadrenie k PD | 6023650379 | 36.0 | EUR | 26. Máj 2023 | ||||
Levice | vyúčt. fakt. voda 09/22-05/23 MŠ Kalinčiakovo | 202301665 | 8351018473 | 14.71 | EUR | 25. Máj 2023 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. voda 09/22-05/23 MŠ Kalinčiakovo | 202301665 | 8351018473 | 14.71 | EUR | 25. Máj 2023 | zaplatené | ||
Nitra | spotreba vody - 2887/2016 | 8361026192 | 303.34 | EUR | 23. Máj 2023 | ||||
Nitra | spotreba vody - 2564/2016 | 8361026191 | 195.34 | EUR | 23. Máj 2023 | ||||
Nitra | vyjadrenie k PD | 6023650356 | 36.0 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Nitra | za služby | 8361025590 | -69.08 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Nitra | zrážky za 4/2023 - 954/2022 | 8361025555 | 109217.22 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Nitra | vyúčtovanie vody v MŠ - 2882/2016 | 8361025399 | 424.56 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Nitra | vyúčtovanie vody v MŠ - 2888/2016 | 8361025398 | 11.43 | EUR | 17. Máj 2023 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 6/1000054955 /č.129/2015/ Na Priehon 3 | 1228 | 08. Február 2017 | ||||||
Nitra | prenájom optického vlákna | 1252 | 45 | 3960.0 | EUR | 17. August 2011 | |||
Nitra | Dodávka vody | 26 | 8 | 20. Január 2017 |