Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Namestie, mesto LV - vyučt.zr.vody | 202300679 | 335100170 | 25753.33 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | voda | 212300056 | 8351006202 | 663.12 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | vodné, stočné | 212300046 | 8351006207 | 729.08 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | ONP - vyučt.vody | 202300680 | 335100159 | 2946.48 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | PP - vodné SHZ 02/2023 | 202300678 | 8351006126 | 733.04 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | PP - vodné SHZ 02/2023 | 202300678 | 8351006126 | 733.04 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | fakt. vodné, stočné 02/2023 MŠ | 202300692 | 335100140 | 2258.29 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | voda | 212300038 | 8351004422 | 566.22 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | voda-2023/2 | 212300078 | 335100134 | 2992.74 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | voda zmluva | 212300069 | 8351006026 | 1103.1 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20201870 | EUR | 12. November 2020 | 12. November 2020 | ||||
Levice | prečistenie kanalizácie v areáli školy, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 202200006 | EUR | 21. Február 2022 | 21. Február 2022 |