Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Vodné, stočné | 212300025 | 8351006204 | 638.96 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 - ŠJ | 212300066 | 8351005323 | 594.37 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 - ZŠ | 212300067 | 8351005324 | 69.25 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | vodné, stočné | 212300046 | 8351006207 | 729.08 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | voda | 212300038 | 8351004422 | 566.22 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | voda | 212300038 | 8351004422 | 566.22 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | voda | 212300056 | 8351006202 | 663.12 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 | 212300068 | 8351005664 | 405.83 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 - ŠJ | 212300066 | 8351005323 | 594.37 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | PP - vodné SHZ 02/2023 | 202300678 | 8351006126 | 733.04 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 6/1000054955 /č.129/2015/ Na Priehon 3 | 1228 | 08. Február 2017 | ||||||
Nitra | prenájom optického vlákna | 1252 | 45 | 3960.0 | EUR | 17. August 2011 | |||
Nitra | Dodávka vody | 26 | 8 | 20. Január 2017 |