Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za vodné a stočné - 600189628 | 8460131633 | 1.3 | EUR | 16. December 2014 | ||||
Nitra | za vodné a stočné - 600172063 | 346003524 | 340.25 | EUR | 16. December 2014 | ||||
Levice | prečistenie kanalizácie | 211400439 | 5014820521 | 104.5 | EUR | 16. December 2014 | zaplatené | ||
Nitra | za vodné a stočné - 6000000751 | 346003365 | 768.18 | EUR | 16. December 2014 | ||||
Nitra | za vodné a stočné - 600172063 | 346003373 | 590.24 | EUR | 16. December 2014 | ||||
Nitra | za vodné a stočné - 600202451 | 8460132349 | 118.13 | EUR | 16. December 2014 | ||||
Nitra | za vodné a stočné - 6000000751 | 8460132647 | 171.37 | EUR | 15. December 2014 | ||||
Nitra | za vytýčenie IS - 23201/2014 | 6014630727 | 34.87 | EUR | 13. December 2014 | ||||
Levice | fak. za vodu MŠ 11/14 | 201404355 | 345002180 | 1970.02 | EUR | 11. December 2014 | zaplatené | ||
Levice | Námestie, mesto LV - vyučt.vody a zr.vody | 201404357 | 345002224 | 19545.24 | EUR | 11. December 2014 | zaplatené |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 110,0000 EUR, spolu: 110,00 EUR | 20190328 | 110.0 | EUR | 28. Február 2019 | 28. Február 2019 | |||
Nitra | ZŠ Nábrežie mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR | 20190812 | 120.0 | EUR | 14. Máj 2019 | 14. Máj 2019 | |||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210377 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |