Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za služby - 20212238 | 202162 | 52.39 | EUR | 20. December 2021 | ||||
Nitra | za služby - 20220165 | 202206 | 86.01 | EUR | 15. Február 2022 | ||||
Nitra | refundácia skutočných nákladov za pracovníkov v MŠ | 012022 | 1645.31 | EUR | 08. Marec 2022 | ||||
Nitra | refundácia skutočných nákladov za pracovníkov v MŠ | 022022 | 1580.35 | EUR | 08. Marec 2022 | ||||
Nitra | faktúra za služby - 20220301 | 202213 | 75.03 | EUR | 09. Marec 2022 | ||||
Nitra | refundácia nákladov za zamestnancov v MŠ | 032022 | 1716.54 | EUR | 11. Marec 2022 | ||||
Nitra | statický posudok a stavebné práce - ZŠ topoľová | 042022 | 1108.14 | EUR | 21. Marec 2022 | ||||
Nitra | za služby - 20220549 | 202220 | 80.52 | EUR | 11. Apríl 2022 | ||||
Nitra | refundácia nákladov -stravovanie v MŠ - 1951/2019 | 072022 | 1716.55 | EUR | 04. Máj 2022 | ||||
Nitra | obedy pre zamestnancov MŠ - 20220979 | 202235 | 117.12 | EUR | 06. Jún 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dod. č. 6 k Zmluve čj. 933/2003/OSM | 2154 | 466 | 3978.0 | EUR | 13. Január 2014 | |||
Nitra | elektrická 3-pec NS1306 s príslušenstvom | 870 | 135 | 3541.4 | EUR | 08. Jún 2021 | |||
Nitra | Dodatok č. 10 K ZMLUVE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DO SPRÁVY č. j. 933/2003/OSM zo dňa 08.12.2003 v znení Dodatkov č. 1 až 9 -ZŠ Topoľová - techické zhodnotenie budovy- hydroizolácia strechy v OC 53.822,28 Eur a oprávky | 1844 | 1 | 53822.28 | EUR | 01. August 2023 | |||
Nitra | Dni zdravia 2012 | 1236 | 40 | 100.0 | EUR | 15. Máj 2012 |