Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | refundácia nákladov pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku stravovania v MŠ | 42024 | 2253.73 | EUR | 19. Apríl 2024 | ||||
Nitra | obedy zamestnancov 04/2024 MŠ | 202410 | 217.6 | EUR | 15. Máj 2024 | ||||
Nitra | refundácia za kuchárku a upratovačku | 72024 | 2253.72 | EUR | 15. Máj 2024 | ||||
Nitra | za služby obedy zamestnancov 05/2024 | 202415 | 269.28 | EUR | 14. Jún 2024 | ||||
Nitra | refundácia nákladov MŠ Topoľová | 92024 | 2253.72 | EUR | 17. Jún 2024 |
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Dodatok č. 11 k zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č. j. 933/2003/OSM zo dňa 08.12.2003 v znení dodatkov č. 1 až 10 - odovzdanie hnuteľného majetku: materiálno-technické zhodnotenie učebne fyziky a oprávky. | 1742 | 1 | 57524.78 | EUR | 30. Júl 2024 | |||
Nitra | Dodatok č.9 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.933/2003/OSM zo dňa 08.12.2003 v znení Dodatkov č.1 až 8 - ZŠ Topoľová. | 1254 | 1 | 98579.68 | EUR | 15. Jún 2022 | |||
Nitra | Dodatok č.9 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.933/2003/OSM zo dňa 08.12.2003 v znení Dodatkov č.1 až 8 - ZŠ Topoľová. | 1254 | 1 | 98579.68 | EUR | 15. Jún 2022 | |||
Nitra | Dni zdravia 2012 | 1236 | 40 | 100.0 | EUR | 15. Máj 2012 |