Faktúra
Od
FEROSTA a spol., s.r.o.
IČO: 48282235
IČO: 48282235
Pre
Žilina
Faktúra
13. Apríl 2023
#20230403
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
prenájom zariadenia na TUV po dobu 3 mesiace na ohrev vody pre dočasné ubytovanie na ull. Hollého, Žilina |
5 220,00 € |
Stav
TOTAL 5 220,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 20230403
- Dátum dodania:
- 07. Apríl 2023
- Dátum prijatia:
- 13. Apríl 2023
- Interné číslo objednávky:
- 202200970
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad