Faktúra

Od
Weco-Travel (CZ) s.r.o.
IČO: 00551163
Pre
Praha
Faktúra
05. Október 2022
#FV2207668
Predmet fakturácie Suma
Cestovné
5173, 2207668
1 304,00 Kč
Stav
TOTAL 1 304,00 Kč

Interné číslo faktúry:
220100545
Dátum dodania:
05. Október 2022
Dátum prijatia:
05. Október 2022
Dátum splatnosti:
26. Október 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad