Faktúra

Od
eMan s.r.o.
IČO: 27203824
Pre
Praha
Faktúra
09. Január 2022
#21110541
Predmet fakturácie Suma
Programové vybavení
6111, 21110541
341 764,50 Kč
Stav
TOTAL 341 764,50 Kč

Interné číslo faktúry:
213101151
Dátum dodania:
31. December 2021
Dátum prijatia:
09. Január 2022
Dátum splatnosti:
05. Február 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad