Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
02. Júl 2020
#92050463
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 92050463
223 099,80 Kč
Stav
TOTAL 223 099,80 Kč

Interné číslo faktúry:
203501219
Dátum dodania:
02. Júl 2020
Dátum prijatia:
02. Júl 2020
Dátum splatnosti:
01. August 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad