Faktúra

Od
PRO TRAVEL CK, s.r.o.
IČO: 26355353
Pre
Praha
Faktúra
21. Január 2019
#1901017
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 1901017
10 000,00 Kč
Stav
TOTAL 10 000,00 Kč

Interné číslo faktúry:
192400063
Dátum dodania:
21. Január 2019
Dátum prijatia:
21. Január 2019
Dátum splatnosti:
01. Február 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad