Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
15. Máj 2018
#4/2018
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 42018
303 291,57 Kč
Stav
TOTAL 303 291,57 Kč

Interné číslo faktúry:
185400483
Dátum dodania:
01. Máj 2018
Dátum prijatia:
15. Máj 2018
Dátum splatnosti:
25. Máj 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad