Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
16. Február 2017
#1/2017
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 12017
188 301,00 Kč
Stav
TOTAL 188 301,00 Kč

Interné číslo faktúry:
175400160
Dátum dodania:
01. Február 2017
Dátum prijatia:
16. Február 2017
Dátum splatnosti:
13. Marec 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad