Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
15. Máj 2017
#4/2017
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 42017
333 524,46 Kč
Stav
TOTAL 333 524,46 Kč

Interné číslo faktúry:
175400531
Dátum dodania:
01. Máj 2017
Dátum prijatia:
15. Máj 2017
Dátum splatnosti:
10. Jún 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad