Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
22. Jún 2017
#5/2017
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 52017
307 170,60 Kč
Stav
TOTAL 307 170,60 Kč

Interné číslo faktúry:
175400715
Dátum dodania:
15. Jún 2017
Dátum prijatia:
22. Jún 2017
Dátum splatnosti:
05. Júl 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad