Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
18. Júl 2017
#6/2017
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 62017
340 423,82 Kč
Stav
TOTAL 340 423,82 Kč

Interné číslo faktúry:
175400848
Dátum dodania:
01. Júl 2017
Dátum prijatia:
18. Júl 2017
Dátum splatnosti:
25. Júl 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad